有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 982,184 | 766,181 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 製品期首たな卸高 | 20,416 | 15,309 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 618,385 | 481,029 | |||||||||
| 合計 | 638,802 | 496,338 | |||||||||
| 他勘定振替高 | ※1 1,256 | ※1 10,752 | |||||||||
| 製品期末たな卸高 | 15,309 | 14,439 | |||||||||
| 製品売上原価 | ※2 622,236 | ※2 471,146 | |||||||||
| 売上総利益 | 359,947 | 295,034 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 63,324 | 60,380 | |||||||||
| 給料及び手当 | 72,800 | 76,115 | |||||||||
| 法定福利費 | 20,182 | 20,054 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 3,916 | 2,496 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,080 | 7,540 | |||||||||
| 地代家賃 | 4,122 | 3,318 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,390 | 6,759 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 12,635 | 11,826 | |||||||||
| 運賃 | 15,527 | 13,331 | |||||||||
| 支払手数料 | 32,993 | 35,515 | |||||||||
| 研究開発費 | ※3 57,041 | ※3 60,677 | |||||||||
| その他 | 43,966 | 47,847 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 343,982 | 345,864 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,964 | △50,829 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,520 | 2,361 | |||||||||
| 売電収入 | - | 519 | |||||||||
| 助成金収入 | 877 | 337 | |||||||||
| その他 | 296 | 641 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 3,695 | 3,860 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 114 | 15 | |||||||||
| 売電原価 | - | 980 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 378 | 0 | |||||||||
| その他 | 9 | - | |||||||||
| 営業外費用合計 | 503 | 996 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,156 | △47,965 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 19,156 | △47,965 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,016 | 3,444 | |||||||||
| 法人税等調整額 | - | - | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,016 | 3,444 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,140 | △51,409 | |||||||||