訂正有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 994 | 762 | |||||||||
| 受取手形 | 380 | 383 | |||||||||
| 売掛金 | 4,132 | 4,005 | |||||||||
| 商品 | 5,333 | 5,245 | |||||||||
| 前払費用 | 104 | 112 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 330 | 177 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,074 | 1,832 | |||||||||
| 未収入金 | 315 | 349 | |||||||||
| その他 | 63 | 42 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △789 | △56 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,939 | 12,854 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,058 | ※1 4,497 | |||||||||
| 構築物 | ※1 139 | ※1 139 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 140 | ※1 98 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18 | 20 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 125 | 127 | |||||||||
| 土地 | ※1 546 | ※1 779 | |||||||||
| リース資産 | 90 | 94 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 2 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,627 | △2,712 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,491 | 3,046 | |||||||||
| 無形固定資産 | 125 | 91 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,713 | 2,808 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,061 | 4,109 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 121 | 151 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 64 | |||||||||
| その他 | 128 | 108 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △24 | △23 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,001 | 7,217 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,618 | 10,354 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2 | 26 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2 | 26 | |||||||||
| 資産合計 | 23,560 | 23,236 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 126 | 61 | |||||||||
| 買掛金 | 830 | 1,065 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 6,489 | ※1 6,485 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,419 | ※1 2,407 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 180 | 260 | |||||||||
| 未払費用 | 1,161 | 1,070 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10 | 9 | |||||||||
| 預り金 | ※1 1,953 | ※1 2,286 | |||||||||
| 賞与引当金 | 234 | 119 | |||||||||
| その他 | 231 | 362 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,636 | 14,127 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ― | 950 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,566 | ※1 4,206 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 298 | 290 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 11 | 102 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 356 | ― | |||||||||
| その他 | ※1 332 | ※1 266 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,564 | 5,815 | |||||||||
| 負債合計 | 19,201 | 19,942 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,980 | 1,980 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 495 | 495 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 554 | 554 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,049 | 1,049 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | ― | 118 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 172 | ― | |||||||||
| 別途積立金 | 300 | 300 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 99 | △200 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 571 | 217 | |||||||||
| 自己株式 | △399 | △399 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,201 | 2,846 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,119 | 525 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 38 | △79 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,158 | 446 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,359 | 3,293 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 23,560 | 23,236 | |||||||||