有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 778 | 263 | |||||||||
| 受取手形 | 424 | ※4 336 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 4,211 | ※2 4,866 | |||||||||
| 商品 | 5,729 | 6,230 | |||||||||
| 前払費用 | 111 | 114 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 225 | 205 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,904 | 1,743 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 179 | ※2 452 | |||||||||
| その他 | 93 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △85 | △229 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,571 | 13,989 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,384 | ※1 4,416 | |||||||||
| 構築物 | ※1 107 | ※1 119 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 93 | ※1 107 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20 | 24 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 109 | 120 | |||||||||
| 土地 | ※1 910 | ※1 910 | |||||||||
| リース資産 | 83 | 89 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 0 | 3 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,494 | △2,522 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,215 | 3,269 | |||||||||
| 無形固定資産 | 100 | 99 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,473 | 3,553 | |||||||||
| 関係会社株式 | 3,922 | 3,652 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 113 | 361 | |||||||||
| その他 | 132 | 109 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △23 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,617 | 7,653 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,933 | 11,022 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 20 | 14 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 20 | 14 | |||||||||
| 資産合計 | 24,525 | 25,026 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 54 | 10 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 1,011 | ※2 611 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 6,395 | ※1 7,190 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,322 | ※1 2,354 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 260 | 260 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 1,109 | ※2 1,214 | |||||||||
| 未払法人税等 | 137 | 20 | |||||||||
| 預り金 | ※1,※2 2,678 | ※1,※2 2,641 | |||||||||
| 賞与引当金 | 279 | 233 | |||||||||
| その他 | ※2 177 | ※2 369 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,425 | 14,904 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 690 | 430 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,513 | ※1 4,680 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 146 | 191 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 274 | 254 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 107 | 110 | |||||||||
| その他 | ※1 322 | ※1 288 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,054 | 5,954 | |||||||||
| 負債合計 | 20,479 | 20,859 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,980 | 1,980 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 495 | 495 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 554 | 554 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,049 | 1,049 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 117 | 116 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 288 | 331 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 406 | 447 | |||||||||
| 自己株式 | △400 | △400 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,035 | 3,076 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,009 | 1,113 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | △22 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,010 | 1,091 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,045 | 4,167 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 24,525 | 25,026 | |||||||||