有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,384 | 23,066 | |||||||||
| 受取手形 | ※6 42,827 | ※5,※6 30,235 | |||||||||
| 電子記録債権 | 29,813 | ※5,※6 24,040 | |||||||||
| 売掛金 | ※6 239,435 | ※6 333,659 | |||||||||
| 有価証券 | 486 | 683 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 82,043 | ※1 94,710 | |||||||||
| 前渡金 | 18,814 | 15,513 | |||||||||
| 前払費用 | 366 | 276 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,480 | 1,402 | |||||||||
| その他 | ※6 44,709 | ※6 41,771 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △344 | △447 | |||||||||
| 流動資産合計 | 475,018 | 564,913 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,472 | 12,678 | |||||||||
| 構築物 | 1,297 | 1,573 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,560 | 1,748 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 321 | 365 | |||||||||
| 土地 | 19,724 | 19,701 | |||||||||
| リース資産 | 186 | 145 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,160 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,723 | 36,216 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 842 | 504 | |||||||||
| その他 | 18 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 860 | 522 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 57,587 | ※2 54,230 | |||||||||
| 関係会社株式 | 37,494 | 66,752 | |||||||||
| 出資金 | 3,786 | 3,892 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,648 | 4,525 | |||||||||
| 長期貸付金 | 10,226 | 18,806 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 49 | 41 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 560 | 2,586 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 143 | 212 | |||||||||
| 長期前払費用 | 244 | 310 | |||||||||
| 前払年金費用 | 4,724 | 3,798 | |||||||||
| その他 | 2,809 | 8,986 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △164 | △205 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 121,109 | 163,938 | |||||||||
| 固定資産合計 | 157,693 | 200,677 | |||||||||
| 資産合計 | 632,711 | 765,590 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※6 32,196 | ※5,※6 34,038 | |||||||||
| 買掛金 | ※6 155,042 | ※6 222,563 | |||||||||
| 短期借入金 | 68,732 | 67,700 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 5,000 | 10,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 108 | 74 | |||||||||
| 未払金 | ※6 10,635 | ※6 1,091 | |||||||||
| 未払費用 | ※6 1,334 | ※6 1,609 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,266 | 4,121 | |||||||||
| 前受金 | 22,604 | 18,800 | |||||||||
| 預り金 | ※6 5,179 | ※6 7,487 | |||||||||
| 前受収益 | 66 | 80 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,844 | 1,921 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 146 | 45 | |||||||||
| その他 | 876 | 9,563 | |||||||||
| 流動負債合計 | 310,034 | 389,097 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 103,591 | 144,810 | |||||||||
| リース債務 | 172 | 133 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 919 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,978 | 6,796 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,634 | 1,633 | |||||||||
| その他 | 4,538 | 4,549 | |||||||||
| 固定負債合計 | 156,915 | 198,843 | |||||||||
| 負債合計 | 466,949 | 587,940 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 45,651 | 45,651 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 4 | 4 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4 | 4 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,649 | 4,055 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 156 | 112 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 50 | 50 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 104,551 | 114,673 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 108,408 | 118,892 | |||||||||
| 自己株式 | △3,720 | △3,726 | |||||||||
| 株主資本合計 | 150,343 | 160,821 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,312 | 14,003 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 139 | △138 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,966 | 2,963 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 15,417 | 16,828 | |||||||||
| 純資産合計 | 165,761 | 177,650 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 632,711 | 765,590 | |||||||||