小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,014 | 6,578 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,247 | 6,394 |
| たな卸資産 | 4,709 | 4,117 |
| 繰延税金資産 | 487 | 241 |
| その他 | 697 | 813 |
| 貸倒引当金 | -34 | -414 |
| 流動資産計 | 17,122 | 17,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,877 | 5,570 |
| 減価償却累計額 | -4,368 | -4,236 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,509 | 1,333 |
| 機械装置及び運搬具 | 43 | 38 |
| 減価償却累計額 | -36 | -34 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7 | 4 |
| 土地 | 4,376 | 4,289 |
| リース資産 | 46 | 62 |
| 減価償却累計額 | -46 | -45 |
| リース資産(純額) | 0 | 17 |
| その他 | 1,484 | 1,555 |
| 減価償却累計額 | -969 | -1,078 |
| その他(純額) | 514 | 477 |
| 有形固定資産合計 | 6,406 | 6,122 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 33 | 62 |
| 商標権 | 119 | 95 |
| のれん | - | 518 |
| その他 | 63 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 216 | 719 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,545 | 1,766 |
| 長期貸付金 | 40 | 380 |
| 繰延税金資産 | 39 | 94 |
| その他 | 994 | 900 |
| 貸倒引当金 | -110 | -283 |
| 投資その他の資産合計 | 2,510 | 2,857 |
| 固定資産計 | 9,133 | 9,699 |
| 資産の部合計 | 26,255 | 27,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,953 | 1,894 |
| 短期借入金 | 1,350 | 1,556 |
| 1年内償還予定の社債 | 40 | 32 |
| 未払法人税等 | 354 | 350 |
| 返品調整引当金 | 123 | 118 |
| 賞与引当金 | 43 | 46 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 9 |
| 為替予約 | 379 | - |
| その他 | 1,607 | 1,322 |
| 流動負債計 | 6,863 | 5,331 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 30 | 22 |
| 長期借入金 | 705 | 3,068 |
| 繰延税金負債 | 90 | 77 |
| 退職給付に係る負債 | 692 | 673 |
| 役員退職慰労引当金 | 450 | 492 |
| その他 | 117 | 102 |
| 固定負債計 | 2,087 | 4,438 |
| 負債の部合計 | 8,950 | 9,770 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500 | 480 |
| 資本剰余金 | 225 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,154 | 16,208 |
| 自己株式 | -35 | -48 |
| 株主資本合計 | 16,844 | 16,884 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 357 | 540 |
| 繰延ヘッジ損益 | -261 | -10 |
| 為替換算調整勘定 | 366 | 244 |
| その他の包括利益累計額合計 | 461 | 774 |
| 純資産の部合計 | 17,305 | 17,659 |
| 負債・純資産合計 | 26,255 | 27,430 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 380 | 1,697 |
| 営業外受取手形 | 34 | 28 |
| 前払費用 | 2 | 1 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,350 | 790 |
| 未収入金 | 58 | 22 |
| 繰延税金資産 | - | 1 |
| 流動資産計 | 1,825 | 2,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,392 | 3,394 |
| 減価償却累計額 | -2,637 | -2,685 |
| 建物(純額) | 755 | 709 |
| 構築物 | 25 | 25 |
| 減価償却累計額 | -24 | -24 |
| 構築物(純額) | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 4 | 4 |
| 減価償却累計額 | -4 | -4 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具 | 85 | 85 |
| 減価償却累計額 | -59 | -68 |
| 工具 | 25 | 17 |
| 土地 | 3,090 | 3,090 |
| 有形固定資産合計 | 3,872 | 3,818 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 186 | 214 |
| 関係会社株式 | 1,788 | 1,848 |
| 関係会社長期貸付金 | 745 | 725 |
| その他 | 67 | 67 |
| 貸倒引当金 | -4 | -4 |
| 投資損失引当金 | -55 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,728 | 2,851 |
| 固定資産計 | 6,604 | 6,672 |
| 資産の部合計 | 8,429 | 9,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 337 | 337 |
| 関係会社短期借入金 | 1,535 | 545 |
| 未払金 | 6 | 8 |
| 未払費用 | 3 | 1 |
| 未払法人税等 | 2 | 9 |
| 未払消費税等 | 8 | 6 |
| 預り金 | 13 | 12 |
| 繰延税金負債 | 0 | - |
| 流動負債計 | 1,905 | 921 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 337 | 2,000 |
| 繰延税金負債 | 46 | 29 |
| 退職給付引当金 | 20 | 14 |
| 役員退職慰労引当金 | 90 | 94 |
| 固定負債計 | 495 | 2,138 |
| 負債の部合計 | 2,400 | 3,060 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 500 | 480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 224 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 225 | 245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 26 | 24 |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 602 | 720 |
| 利益剰余金合計 | 5,254 | 5,370 |
| 自己株式 | -35 | -48 |
| 株主資本合計 | 5,943 | 6,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 85 | 106 |
| その他の包括利益累計額合計 | 85 | 106 |
| 純資産の部合計 | 6,028 | 6,152 |
| 負債・純資産合計 | 8,429 | 9,213 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 4,702 | 4,117 |
| 仕掛品 | 7 | - |