有価証券報告書-第80期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年2月28日) | 当連結会計年度 (令和2年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,090 | 7,326 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,551 | 4,775 |
| たな卸資産 | ※1 4,291 | ※1 4,029 |
| その他 | 456 | 639 |
| 為替予約 | - | 39 |
| 貸倒引当金 | △21 | △23 |
| 流動資産合計 | 18,368 | 16,787 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2,※4 5,132 | ※2,※4 5,078 |
| 減価償却累計額 | △4,043 | △4,058 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,089 | 1,019 |
| 機械装置及び運搬具 | 28 | 31 |
| 減価償却累計額 | △23 | △28 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5 | 3 |
| 土地 | ※4 4,059 | ※4 4,052 |
| リース資産 | 32 | 52 |
| 減価償却累計額 | △18 | △25 |
| リース資産(純額) | 14 | 26 |
| その他 | 1,530 | 1,492 |
| 減価償却累計額 | △1,168 | △1,176 |
| その他(純額) | 362 | 315 |
| 有形固定資産合計 | 5,530 | 5,417 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22 | 205 |
| 商標権 | 46 | 199 |
| のれん | 305 | 421 |
| その他 | 33 | 73 |
| 無形固定資産合計 | 408 | 899 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3,※4 1,467 | ※3,※4 1,150 |
| 長期貸付金 | 712 | 829 |
| 為替予約 | - | 109 |
| 繰延税金資産 | 293 | 457 |
| その他 | 856 | 697 |
| 貸倒引当金 | △569 | △618 |
| 投資その他の資産合計 | 2,760 | 2,625 |
| 固定資産合計 | 8,699 | 8,942 |
| 資産合計 | 27,068 | 25,729 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年2月28日) | 当連結会計年度 (令和2年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,331 | 1,287 |
| 短期借入金 | ※4 1,808 | ※4 2,172 |
| 未払法人税等 | 260 | 191 |
| 返品調整引当金 | 134 | 128 |
| 賞与引当金 | 35 | 37 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 4 |
| その他 | 1,049 | 1,062 |
| 流動負債合計 | 4,629 | 4,884 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 3,250 | ※4 2,278 |
| 繰延税金負債 | 37 | 0 |
| 退職給付に係る負債 | 682 | 689 |
| 役員退職慰労引当金 | 536 | 374 |
| 為替予約 | 50 | - |
| その他 | 103 | 160 |
| 固定負債合計 | 4,661 | 3,503 |
| 負債合計 | 9,290 | 8,387 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,441 | 16,236 |
| 自己株式 | △58 | △58 |
| 株主資本合計 | 17,108 | 16,903 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 460 | 221 |
| 繰延ヘッジ損益 | △12 | 6 |
| 為替換算調整勘定 | 222 | 211 |
| その他の包括利益累計額合計 | 669 | 439 |
| 純資産合計 | 17,778 | 17,342 |
| 負債純資産合計 | 27,068 | 25,729 |