有価証券報告書-第82期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和3年2月28日) | 当連結会計年度 (令和4年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,110 | 7,822 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,845 | 4,683 |
| たな卸資産 | ※1 4,858 | ※1 4,551 |
| その他 | 923 | 635 |
| 為替予約 | 53 | 42 |
| 貸倒引当金 | △33 | △36 |
| 流動資産合計 | 16,758 | 17,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2,※4 4,833 | ※2,※4 4,816 |
| 減価償却累計額 | △3,952 | △4,044 |
| 建物及び構築物(純額) | 880 | 772 |
| 機械装置及び運搬具 | 29 | 15 |
| 減価償却累計額 | △27 | △13 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2 | 1 |
| 土地 | ※4 4,046 | ※4 4,046 |
| リース資産 | 54 | 44 |
| 減価償却累計額 | △34 | △27 |
| リース資産(純額) | 19 | 16 |
| その他 | 1,415 | 1,335 |
| 減価償却累計額 | △1,195 | △1,193 |
| その他(純額) | 220 | 142 |
| 建設仮勘定 | 5 | 19 |
| 有形固定資産合計 | 5,175 | 4,998 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 156 | 203 |
| ソフトウエア仮勘定 | 151 | 553 |
| 商標権 | 728 | 765 |
| のれん | 275 | 130 |
| その他 | 90 | 76 |
| 無形固定資産合計 | 1,402 | 1,729 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3,※4 1,462 | ※3,※4 1,330 |
| 長期貸付金 | 742 | 650 |
| 為替予約 | 61 | 71 |
| 繰延税金資産 | 400 | 369 |
| その他 | 639 | 465 |
| 貸倒引当金 | △559 | △556 |
| 投資その他の資産合計 | 2,747 | 2,330 |
| 固定資産合計 | 9,325 | 9,059 |
| 資産合計 | 26,083 | 26,757 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和3年2月28日) | 当連結会計年度 (令和4年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,290 | 1,489 |
| 短期借入金 | ※4 1,786 | ※4 2,128 |
| 未払法人税等 | 88 | 135 |
| 返品調整引当金 | 128 | 135 |
| 賞与引当金 | 42 | 34 |
| 役員賞与引当金 | 4 | 15 |
| その他 | 1,414 | 1,683 |
| 流動負債合計 | 4,755 | 5,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 4,557 | ※4 4,206 |
| 繰延税金負債 | 72 | 56 |
| 退職給付に係る負債 | 662 | 632 |
| 役員退職慰労引当金 | 423 | 315 |
| 為替予約 | 13 | 6 |
| その他 | 147 | 122 |
| 固定負債合計 | 5,876 | 5,339 |
| 負債合計 | 10,631 | 10,961 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 14,158 | 14,524 |
| 自己株式 | △64 | △66 |
| 株主資本合計 | 14,818 | 15,183 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 435 | 342 |
| 繰延ヘッジ損益 | 12 | 12 |
| 為替換算調整勘定 | 185 | 256 |
| その他の包括利益累計額合計 | 632 | 612 |
| 純資産合計 | 15,451 | 15,795 |
| 負債純資産合計 | 26,083 | 26,757 |