有価証券報告書-第77期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※4 4,014 | ※4 6,578 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,247 | 6,394 |
| たな卸資産 | ※1 4,709 | ※1 4,117 |
| 繰延税金資産 | 487 | 241 |
| その他 | 697 | 813 |
| 貸倒引当金 | △34 | △414 |
| 流動資産合計 | 17,122 | 17,731 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2,※4 5,877 | ※2,※4 5,570 |
| 減価償却累計額 | △4,368 | △4,236 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,509 | 1,333 |
| 機械装置及び運搬具 | 43 | 38 |
| 減価償却累計額 | △36 | △34 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7 | 4 |
| 土地 | ※4 4,376 | ※4 4,289 |
| リース資産 | 46 | 62 |
| 減価償却累計額 | △46 | △45 |
| リース資産(純額) | 0 | 17 |
| その他 | 1,484 | 1,555 |
| 減価償却累計額 | △969 | △1,078 |
| その他(純額) | 514 | 477 |
| 有形固定資産合計 | 6,406 | 6,122 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 33 | 62 |
| 商標権 | 119 | 95 |
| のれん | - | 518 |
| その他 | 63 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 216 | 719 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3,※4 1,545 | ※3,※4 1,766 |
| 長期貸付金 | 40 | ※5 380 |
| 繰延税金資産 | 39 | 94 |
| その他 | 994 | 900 |
| 貸倒引当金 | △110 | △283 |
| 投資その他の資産合計 | 2,510 | 2,857 |
| 固定資産合計 | 9,133 | 9,699 |
| 資産合計 | 26,255 | 27,430 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年2月29日) | 当連結会計年度 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,953 | 1,894 |
| 短期借入金 | ※4 1,350 | ※4 1,556 |
| 1年内償還予定の社債 | ※4 40 | ※4 32 |
| 未払法人税等 | 354 | 350 |
| 返品調整引当金 | 123 | 118 |
| 賞与引当金 | 43 | 46 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 9 |
| 為替予約 | 379 | - |
| その他 | 1,607 | 1,322 |
| 流動負債合計 | 6,863 | 5,331 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※4 30 | ※4 22 |
| 長期借入金 | ※4 705 | ※4 3,068 |
| 繰延税金負債 | 90 | 77 |
| 退職給付に係る負債 | 692 | 673 |
| 役員退職慰労引当金 | 450 | 492 |
| その他 | 117 | 102 |
| 固定負債合計 | 2,087 | 4,438 |
| 負債合計 | 8,950 | 9,770 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 500 | 480 |
| 資本剰余金 | 225 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,154 | 16,208 |
| 自己株式 | △35 | △48 |
| 株主資本合計 | 16,844 | 16,884 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 357 | 540 |
| 繰延ヘッジ損益 | △261 | △10 |
| 為替換算調整勘定 | 366 | 244 |
| その他の包括利益累計額合計 | 461 | 774 |
| 純資産合計 | 17,305 | 17,659 |
| 負債純資産合計 | 26,255 | 27,430 |