有価証券報告書-第79期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当連結会計年度 (平成31年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,320 | 8,090 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,713 | 5,551 |
| たな卸資産 | ※1 4,344 | ※1 4,291 |
| 繰延税金資産 | 280 | 262 |
| その他 | 509 | 456 |
| 貸倒引当金 | △19 | △21 |
| 流動資産合計 | 18,148 | 18,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2,※4 5,289 | ※2,※4 5,132 |
| 減価償却累計額 | △4,063 | △4,043 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,225 | 1,089 |
| 機械装置及び運搬具 | 38 | 28 |
| 減価償却累計額 | △35 | △23 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2 | 5 |
| 土地 | ※4 4,059 | ※4 4,059 |
| リース資産 | 30 | 32 |
| 減価償却累計額 | △14 | △18 |
| リース資産(純額) | 15 | 14 |
| その他 | 1,560 | 1,530 |
| 減価償却累計額 | △1,149 | △1,168 |
| その他(純額) | 410 | 362 |
| 有形固定資産合計 | 5,713 | 5,530 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 38 | 22 |
| 商標権 | 71 | 46 |
| のれん | 412 | 305 |
| その他 | 73 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 595 | 408 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3,※4 1,725 | ※3,※4 1,467 |
| 長期貸付金 | 599 | 712 |
| 繰延税金資産 | 9 | 31 |
| その他 | 1,039 | 856 |
| 貸倒引当金 | △458 | △569 |
| 投資その他の資産合計 | 2,915 | 2,498 |
| 固定資産合計 | 9,224 | 8,437 |
| 資産合計 | 27,373 | 27,068 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当連結会計年度 (平成31年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,569 | 1,331 |
| 短期借入金 | ※4 1,083 | ※4 1,808 |
| 1年内償還予定の社債 | ※4 22 | - |
| 未払法人税等 | 529 | 260 |
| 返品調整引当金 | 117 | 134 |
| 賞与引当金 | 36 | 35 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 9 |
| 為替予約 | 59 | - |
| その他 | 1,178 | 1,049 |
| 流動負債合計 | 4,606 | 4,629 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,842 | ※4 3,250 |
| 繰延税金負債 | 193 | 37 |
| 退職給付に係る負債 | 676 | 682 |
| 役員退職慰労引当金 | 504 | 536 |
| 為替予約 | 130 | 50 |
| その他 | 105 | 103 |
| 固定負債合計 | 4,452 | 4,661 |
| 負債合計 | 9,059 | 9,290 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,810 | 16,441 |
| 自己株式 | △54 | △58 |
| 株主資本合計 | 17,480 | 17,108 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 626 | 460 |
| 繰延ヘッジ損益 | △54 | △12 |
| 為替換算調整勘定 | 261 | 222 |
| その他の包括利益累計額合計 | 833 | 669 |
| 純資産合計 | 18,314 | 17,778 |
| 負債純資産合計 | 27,373 | 27,068 |