有価証券報告書-第81期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年2月29日) | 当連結会計年度 (令和3年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,326 | 6,110 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,775 | 4,845 |
| たな卸資産 | ※1 4,029 | ※1 4,858 |
| その他 | 639 | 923 |
| 為替予約 | 39 | 53 |
| 貸倒引当金 | △23 | △33 |
| 流動資産合計 | 16,787 | 16,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2,※4 5,078 | ※2,※4 4,833 |
| 減価償却累計額 | △4,058 | △3,952 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,019 | 880 |
| 機械装置及び運搬具 | 31 | 29 |
| 減価償却累計額 | △28 | △27 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3 | 2 |
| 土地 | ※4 4,052 | ※4 4,046 |
| リース資産 | 52 | 54 |
| 減価償却累計額 | △25 | △34 |
| リース資産(純額) | 26 | 19 |
| その他 | 1,492 | 1,415 |
| 減価償却累計額 | △1,176 | △1,195 |
| その他(純額) | 315 | 220 |
| 建設仮勘定 | - | 5 |
| 有形固定資産合計 | 5,417 | 5,175 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 205 | 156 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 151 |
| 商標権 | 199 | 728 |
| のれん | 421 | 275 |
| その他 | 73 | 90 |
| 無形固定資産合計 | 899 | 1,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3,※4 1,150 | ※3,※4 1,462 |
| 長期貸付金 | 829 | 742 |
| 為替予約 | 109 | 61 |
| 繰延税金資産 | 457 | 400 |
| その他 | 697 | 639 |
| 貸倒引当金 | △618 | △559 |
| 投資その他の資産合計 | 2,625 | 2,747 |
| 固定資産合計 | 8,942 | 9,325 |
| 資産合計 | 25,729 | 26,083 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年2月29日) | 当連結会計年度 (令和3年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,287 | 1,290 |
| 短期借入金 | ※4 2,172 | ※4 1,786 |
| 未払法人税等 | 191 | 88 |
| 返品調整引当金 | 128 | 128 |
| 賞与引当金 | 37 | 42 |
| 役員賞与引当金 | 4 | 4 |
| その他 | 1,062 | 1,414 |
| 流動負債合計 | 4,884 | 4,755 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 2,278 | ※4 4,557 |
| 繰延税金負債 | 0 | 72 |
| 退職給付に係る負債 | 689 | 662 |
| 役員退職慰労引当金 | 374 | 423 |
| 為替予約 | - | 13 |
| その他 | 160 | 147 |
| 固定負債合計 | 3,503 | 5,876 |
| 負債合計 | 8,387 | 10,631 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,236 | 14,158 |
| 自己株式 | △58 | △64 |
| 株主資本合計 | 16,903 | 14,818 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 221 | 435 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | 12 |
| 為替換算調整勘定 | 211 | 185 |
| その他の包括利益累計額合計 | 439 | 632 |
| 純資産合計 | 17,342 | 15,451 |
| 負債純資産合計 | 25,729 | 26,083 |