有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,425 | 6,571 |
受取手形及び売掛金 | 11,926 | 12,418 |
前渡金 | 489 | 841 |
商品 | 8,097 | 8,746 |
原材料及び貯蔵品 | 11 | 6 |
預け金 | 945 | 1,299 |
短期貸付金 | 60 | 25 |
繰延税金資産 | 190 | 137 |
その他 | 233 | 1,374 |
貸倒引当金 | -792 | -877 |
流動資産計 | 27,588 | 30,543 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 20,910 | 27,619 |
減価償却累計額 | -10,990 | -11,768 |
建物及び構築物(純額) | 9,919 | 15,850 |
機械装置及び運搬具 | 4,312 | 4,981 |
減価償却累計額 | -2,925 | -2,918 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,386 | 2,062 |
土地 | 4,173 | 5,336 |
リース資産 | 809 | 971 |
減価償却累計額 | -432 | -488 |
リース資産(純額) | 376 | 482 |
建設仮勘定 | 5,105 | 0 |
その他 | 983 | 1,222 |
減価償却累計額 | -847 | -902 |
その他(純額) | 136 | 320 |
有形固定資産合計 | 21,099 | 24,053 |
無形固定資産 | | |
借地権・その他 | 2,410 | 2,188 |
のれん | 148 | 144 |
無形固定資産合計 | 2,558 | 2,333 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,467 | 8,252 |
長期貸付金 | 313 | 321 |
差入保証金 | 338 | 341 |
繰延税金資産 | 78 | 91 |
退職給付に係る資産 | 541 | 541 |
その他 | 430 | 437 |
貸倒引当金 | -514 | -442 |
投資その他の資産合計 | 8,654 | 9,543 |
固定資産計 | 32,312 | 35,930 |
資産の部合計 | 59,900 | 66,473 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,382 | 10,026 |
短期借入金 | 12,940 | 12,700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 728 | 699 |
未払法人税等 | 223 | 166 |
賞与引当金 | 161 | 170 |
役員賞与引当金 | 8 | 28 |
本社移転損失引当金 | 23 | 23 |
その他 | 1,791 | 1,868 |
流動負債計 | 25,260 | 25,683 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 7,279 | 11,980 |
繰延税金負債 | 1,200 | 1,284 |
退職給付に係る負債 | 1,719 | 1,552 |
役員退職慰労引当金 | 41 | 141 |
長期未払金 | 229 | 206 |
その他 | 788 | 950 |
固定負債計 | 11,258 | 16,115 |
負債の部合計 | 36,519 | 41,799 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,995 | 2,995 |
資本剰余金 | 1,341 | 1,341 |
利益剰余金 | 14,836 | 15,068 |
自己株式 | -693 | -693 |
株主資本合計 | 18,480 | 18,711 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,304 | 2,973 |
退職給付に係る調整累計額 | -202 | -144 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,101 | 2,829 |
非支配株主持分 | 2,799 | 3,132 |
純資産の部合計 | 23,381 | 24,673 |
負債・純資産合計 | 59,900 | 66,473 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,240 | 2,508 |
売掛金 | 5,798 | 6,432 |
商品 | 5,007 | 5,056 |
短期貸付金 | 391 | 159 |
前渡金 | 489 | 921 |
その他 | 77 | 379 |
貸倒引当金 | -491 | -582 |
流動資産計 | 13,513 | 14,875 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,401 | 1,482 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
備品 | 12 | 143 |
土地 | 783 | 784 |
リース資産 | 23 | 70 |
建設仮勘定 | 44 | - |
有形固定資産合計 | 2,265 | 2,481 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,397 | 1,397 |
電話加入権 | 7 | 7 |
ソフトウエア | 2 | 2 |
ソフトウエア仮勘定 | 209 | - |
無形固定資産合計 | 1,617 | 1,407 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,105 | 6,876 |
関係会社株式 | 2,179 | 2,179 |
長期貸付金 | 2,683 | 1,915 |
前払年金費用 | 406 | 406 |
差入保証金 | 144 | 144 |
その他 | 274 | 297 |
貸倒引当金 | -927 | -425 |
投資その他の資産合計 | 10,865 | 11,393 |
固定資産計 | 14,748 | 15,282 |
資産の部合計 | 28,262 | 30,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
受託販売未払金 | 309 | 261 |
買掛金 | 3,142 | 3,697 |
短期借入金 | 6,900 | 7,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 312 | 312 |
未払費用 | 224 | 253 |
賞与引当金 | 60 | 62 |
役員賞与引当金 | - | 11 |
本社移転損失引当金 | 19 | 19 |
その他 | 200 | 103 |
流動負債計 | 11,168 | 12,122 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 487 | 517 |
長期借入金 | 818 | 506 |
長期未払金 | 150 | 144 |
繰延税金負債 | 921 | 1,020 |
退職給付引当金 | 393 | 348 |
その他 | 13 | 45 |
固定負債計 | 2,785 | 2,582 |
負債の部合計 | 13,954 | 14,704 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,995 | 2,995 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,337 | 1,337 |
その他資本剰余金 | 5 | 5 |
資本剰余金合計 | 1,342 | 1,342 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 748 | 748 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 119 | 149 |
別途積立金 | 6,850 | 6,850 |
繰越利益剰余金 | 873 | 1,304 |
利益剰余金合計 | 8,591 | 9,053 |
自己株式 | -697 | -698 |
株主資本合計 | 12,232 | 12,693 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,075 | 2,760 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,075 | 2,760 |
純資産の部合計 | 14,308 | 15,454 |
負債・純資産合計 | 28,262 | 30,158 |