有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,487 | 2,226 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,142 | 3,821 |
| 有価証券 | 2 | - |
| 商品及び製品 | 2,027 | 1,935 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8 | 12 |
| 前払費用 | 24 | 26 |
| 短期貸付金 | 31 | 30 |
| その他 | 315 | 498 |
| 貸倒引当金 | △142 | △91 |
| 流動資産合計 | 7,896 | 8,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※3 2,869 | ※3 2,883 |
| 減価償却累計額 | △1,987 | △2,023 |
| 建物及び構築物(純額) | 881 | 859 |
| 機械装置及び運搬具 | ※3 229 | ※3 249 |
| 減価償却累計額 | △227 | △233 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2 | 16 |
| 土地 | ※2 808 | ※2 808 |
| リース資産 | 191 | 199 |
| 減価償却累計額 | △118 | △95 |
| リース資産(純額) | 72 | 103 |
| 建設仮勘定 | 1,200 | 5,738 |
| その他 | ※3 84 | ※3 200 |
| 減価償却累計額 | △80 | △107 |
| その他(純額) | 3 | 92 |
| 有形固定資産合計 | 2,969 | 7,620 |
| 無形固定資産 | 78 | 143 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,789 | ※1 1,405 |
| 長期貸付金 | 260 | 237 |
| その他 | 225 | 306 |
| 貸倒引当金 | △129 | △186 |
| 投資その他の資産合計 | 2,145 | 1,763 |
| 固定資産合計 | 5,193 | 9,526 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 58 | 99 |
| 繰延資産合計 | 58 | 99 |
| 資産合計 | 13,148 | 18,086 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,441 | 3,043 |
| 短期借入金 | 3,320 | 2,108 |
| リース債務 | 32 | 36 |
| 未払金 | 56 | 42 |
| 未払費用 | 247 | 254 |
| 未払法人税等 | 178 | 2 |
| 未払消費税等 | 113 | 5 |
| 賞与引当金 | 63 | 62 |
| その他 | 50 | 403 |
| 流動負債合計 | 6,505 | 5,959 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 5,276 |
| リース債務 | 67 | 88 |
| 繰延税金負債 | 125 | 171 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 8 | ※2 8 |
| 退職給付に係る負債 | 469 | 492 |
| 長期未払金 | 3 | 3 |
| 長期預り保証金 | 295 | 315 |
| 資産除去債務 | 5 | 5 |
| その他 | - | 6 |
| 固定負債合計 | 976 | 6,369 |
| 負債合計 | 7,481 | 12,328 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,037 | 2,037 |
| 資本剰余金 | 983 | 983 |
| 利益剰余金 | 1,883 | 2,464 |
| 自己株式 | △5 | △5 |
| 株主資本合計 | 4,898 | 5,479 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 749 | 257 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | - |
| 土地再評価差額金 | ※2 19 | ※2 19 |
| その他の包括利益累計額合計 | 768 | 277 |
| 純資産合計 | 5,666 | 5,757 |
| 負債純資産合計 | 13,148 | 18,086 |