有価証券報告書-第114期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,699 | 4,694 | |||||||||
| 受取手形 | 3,240 | 2,707 | |||||||||
| 電子記録債権 | 4,224 | 5,618 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 27,162 | ※2 26,702 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,302 | 1,451 | |||||||||
| 仕掛品 | 311 | 264 | |||||||||
| 前渡金 | 245 | 420 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 112 | 121 | |||||||||
| その他 | ※2 157 | 82 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △83 | |||||||||
| 流動資産合計 | 39,370 | 41,981 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 714 | 719 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △168 | △195 | |||||||||
| 機械及び装置 | 303 | 274 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △199 | △203 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7 | 7 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5 | △6 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 272 | 284 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △227 | △238 | |||||||||
| 土地 | 175 | 175 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 870 | 818 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 96 | 174 | |||||||||
| その他 | 8 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 105 | 185 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 7,930 | ※1 10,170 | |||||||||
| 関係会社株式 | 399 | 399 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 50 | 50 | |||||||||
| 長期未収入金 | ※3 1,450 | ※3 1,448 | |||||||||
| その他 | ※2 1,204 | ※2 1,337 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ※3 △1,558 | ※3 △1,582 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,475 | 11,824 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,451 | 12,827 | |||||||||
| 資産合計 | 49,822 | 54,808 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 5,133 | 3,072 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | 13,308 | |||||||||
| 買掛金 | ※1,2 24,566 | ※1,2 13,592 | |||||||||
| 未払金 | ※2 252 | ※2 352 | |||||||||
| 未払法人税等 | 341 | 377 | |||||||||
| 前受金 | 880 | 1,464 | |||||||||
| 預り金 | ※2 1,652 | ※2 2,072 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 4 | 32 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | ※3 279 | ※3 208 | |||||||||
| その他 | 190 | 270 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,301 | 34,751 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,292 | 1,318 | |||||||||
| 長期預り金 | 186 | 190 | |||||||||
| 長期未払金 | 249 | 230 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 434 | 650 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,162 | 2,389 | |||||||||
| 負債合計 | 35,463 | 37,141 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,945 | 2,945 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 750 | 750 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,061 | 1,061 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,811 | 1,811 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,850 | 6,870 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,347 | 2,101 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 7,197 | 8,971 | |||||||||
| 自己株式 | △196 | △198 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,758 | 13,530 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,615 | 4,138 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △15 | △2 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,600 | 4,136 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,358 | 17,667 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 49,822 | 54,808 | |||||||||