スターゼン(8043)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,047 | 13,656 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,972 | 25,236 |
| 商品及び製品 | 8,643 | 7,312 |
| 仕掛品 | 631 | 564 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,325 | 1,106 |
| 繰延税金資産 | 725 | 751 |
| その他 | 3,394 | 3,915 |
| 貸倒引当金 | -54 | -63 |
| 流動資産合計 | 49,685 | 52,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 21,270 | 21,751 |
| 減価償却累計額 | -11,040 | -11,550 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,230 | 10,200 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,650 | 9,226 |
| 減価償却累計額 | -6,571 | -6,884 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,078 | 2,342 |
| 土地 | 8,613 | 9,177 |
| リース資産 | 999 | 1,916 |
| 減価償却累計額 | -78 | -395 |
| リース資産(純額) | 920 | 1,520 |
| 建設仮勘定 | 9 | 109 |
| その他 | 1,172 | 1,184 |
| 減価償却累計額 | -886 | -919 |
| その他(純額) | 286 | 265 |
| 有形固定資産合計 | 22,138 | 23,615 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 476 | 4 |
| リース資産 | 47 | 36 |
| その他 | 173 | 191 |
| 無形固定資産合計 | 697 | 232 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,565 | 4,910 |
| 賃貸不動産 | 1,699 | 1,635 |
| 長期貸付金 | 512 | 490 |
| 繰延税金資産 | 1,296 | 1,199 |
| その他 | 2,335 | 2,229 |
| 貸倒引当金 | -417 | -414 |
| 投資その他の資産合計 | 8,991 | 10,052 |
| 固定資産合計 | 31,828 | 33,900 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 37 | 50 |
| 繰延資産合計 | 37 | 50 |
| 資産合計 | 81,551 | 86,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,903 | 13,364 |
| 短期借入金 | 17,923 | 18,399 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,211 | 4,102 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,188 | 980 |
| リース債務 | 200 | 398 |
| 未払法人税等 | 1,416 | 411 |
| 賞与引当金 | 1,005 | 1,326 |
| その他 | 4,128 | 4,001 |
| 流動負債合計 | 43,976 | 42,983 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,380 | 5,900 |
| 長期借入金 | 7,591 | 9,085 |
| リース債務 | 820 | 1,275 |
| 退職給付引当金 | 1,701 | 1,763 |
| その他 | 990 | 973 |
| 固定負債合計 | 14,484 | 18,997 |
| 負債合計 | 58,461 | 61,981 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,899 | 9,899 |
| 資本剰余金 | 10,618 | 10,619 |
| 利益剰余金 | 5,158 | 6,303 |
| 自己株式 | -2,248 | -2,245 |
| 株主資本合計 | 23,428 | 24,576 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -288 | -199 |
| 繰延ヘッジ損益 | -244 | -129 |
| 為替換算調整勘定 | -190 | -177 |
| 評価・換算差額等合計 | -723 | -505 |
| 少数株主持分 | 384 | 378 |
| 純資産合計 | 23,090 | 24,449 |
| 負債純資産合計 | 81,551 | 86,430 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,872 | 11,247 |
| 売掛金 | 1,359 | 1,748 |
| 商品及び製品 | 151 | 185 |
| 仕掛品 | 1 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,001 | 226 |
| 前払費用 | 222 | 218 |
| 繰延税金資産 | 89 | 101 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,651 | 8,129 |
| 未収入金 | 144 | 96 |
| その他 | 411 | 610 |
| 貸倒引当金 | -362 | -211 |
| 流動資産合計 | 21,545 | 22,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,965 | 13,050 |
| 減価償却累計額 | -5,923 | -6,144 |
| 建物(純額) | 7,042 | 6,906 |
| 構築物 | 1,641 | 1,655 |
| 減価償却累計額 | -1,106 | -1,171 |
| 構築物(純額) | 535 | 483 |
| 機械及び装置 | 4,703 | 4,797 |
| 減価償却累計額 | -3,319 | -3,508 |
| 機械及び装置(純額) | 1,384 | 1,288 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 減価償却累計額 | -1 | 0 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | - |
| 工具 | 607 | 602 |
| 減価償却累計額 | -532 | -534 |
| 工具 | 74 | 68 |
| 土地 | 6,069 | 6,163 |
| リース資産 | 82 | 87 |
| 減価償却累計額 | -7 | -22 |
| リース資産(純額) | 74 | 65 |
| 有形固定資産合計 | 15,180 | 14,976 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 84 | 54 |
| リース資産 | 47 | 36 |
| その他 | 11 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 143 | 99 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,345 | 3,491 |
| 関係会社株式 | 16,355 | 16,250 |
| 出資金 | 45 | 45 |
| 長期貸付金 | 229 | 316 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,203 | 2,781 |
| 固定化営業債権 | 36 | 12 |
| 賃貸不動産 | 1,498 | 1,442 |
| 差入保証金 | 273 | 265 |
| 長期前払費用 | 34 | - |
| 繰延税金資産 | 1,234 | 1,159 |
| その他 | 606 | 603 |
| 投資損失引当金 | -470 | -470 |
| 貸倒引当金 | -143 | -1,079 |
| 投資その他の資産合計 | 23,250 | 24,819 |
| 固定資産合計 | 38,573 | 39,894 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 37 | 50 |
| 繰延資産合計 | 37 | 50 |
| 資産合計 | 60,157 | 62,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 378 | 1,237 |
| 短期借入金 | 15,782 | 15,868 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,771 | 3,663 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,188 | 980 |
| リース債務 | 26 | 28 |
| 未払金 | 497 | 312 |
| 未払費用 | 98 | 97 |
| 未払法人税等 | 52 | 153 |
| 預り金 | 66 | 295 |
| 前受収益 | 8 | 10 |
| 賞与引当金 | 107 | 128 |
| 流動負債合計 | 23,975 | 22,775 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 3,380 | 5,900 |
| 長期借入金 | 6,468 | 7,030 |
| 長期預り金 | 197 | 250 |
| リース債務 | 102 | 79 |
| 長期未払金 | 400 | 399 |
| 退職給付引当金 | 1,194 | 1,210 |
| 固定負債合計 | 11,743 | 14,869 |
| 負債合計 | 35,719 | 37,645 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,899 | 9,899 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,832 | 5,832 |
| その他資本剰余金 | 4,786 | 4,786 |
| 資本剰余金合計 | 10,618 | 10,619 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却積立金 | 2 | 1 |
| 別途積立金 | 4,560 | 4,560 |
| 繰越利益剰余金 | 1,897 | 2,015 |
| 利益剰余金合計 | 6,459 | 6,576 |
| 自己株式 | -2,248 | -2,245 |
| 株主資本合計 | 24,730 | 24,850 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -292 | -199 |
| 評価・換算差額等合計 | -292 | -199 |
| 純資産合計 | 24,437 | 24,651 |
| 負債純資産合計 | 60,157 | 62,296 |