スターゼン(8043)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 256,581 | 282,575 |
| 売上原価 | 234,687 | 258,166 |
| 売上総利益 | 21,893 | 24,409 |
| 販売費及び一般管理費 | 19,924 | 20,558 |
| 全事業営業利益 | 1,969 | 3,850 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 39 | 38 |
| 受取配当金 | 156 | 76 |
| 不動産賃貸料 | 476 | 484 |
| 受取保険金及び配当金 | 278 | 240 |
| 持分法による投資利益 | 230 | 413 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 50 |
| その他 | 306 | 325 |
| 営業外収益計 | 1,488 | 1,628 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 441 | 458 |
| 不動産賃貸費用 | 187 | 183 |
| 社債発行費償却 | 24 | 14 |
| その他 | 162 | 159 |
| 営業外費用計 | 816 | 815 |
| 当期経常利益 | 2,641 | 4,663 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 149 | 189 |
| 投資有価証券売却益 | 5 | 1 |
| 補助金収入 | - | 34 |
| 負ののれん発生益 | 675 | - |
| 受取補償金 | 36 | - |
| 特別利益計 | 866 | 225 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 73 |
| 固定資産除却損 | 49 | 15 |
| 減損損失 | 670 | 188 |
| 関係会社株式評価損 | - | 17 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | - |
| 段階取得に係る差損 | 233 | - |
| 特別損失計 | 957 | 294 |
| 税引前当年度純利益 | 2,550 | 4,594 |
| 法人税 | 846 | 1,351 |
| 法人税等調整額 | 36 | 397 |
| 法人税等合計 | 883 | 1,749 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,667 | 2,845 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -80 | 11 |
| 当年度純利益 | 1,748 | 2,833 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,587 | 19,120 |
| 売上原価 | 15,028 | 15,046 |
| 売上総利益 | 4,558 | 4,073 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,226 | 3,390 |
| 全事業営業利益 | 1,332 | 683 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 354 | 425 |
| 受取配当金 | 229 | 249 |
| 不動産賃貸料 | 1,583 | 1,450 |
| その他 | 232 | 269 |
| 営業外収益計 | 2,399 | 2,395 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 258 | 262 |
| 社債利息 | 42 | 33 |
| 不動産賃貸費用 | 949 | 910 |
| 貸倒引当金繰入額 | 315 | 8 |
| その他 | 59 | 35 |
| 営業外費用計 | 1,626 | 1,250 |
| 当期経常利益 | 2,104 | 1,828 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 141 | - |
| 投資有価証券売却益 | 5 | 0 |
| 特別利益計 | 146 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 139 |
| 固定資産除却損 | 34 | 4 |
| 減損損失 | 19 | 399 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | - |
| 関係会社株式評価損 | 1,005 | 173 |
| 特別損失計 | 1,062 | 716 |
| 税引前当年度純利益 | 1,188 | 1,112 |
| 法人税 | 21 | 44 |
| 法人税等調整額 | -46 | 182 |
| 法人税等合計 | -25 | 227 |
| 当年度純利益 | 1,214 | 884 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 35 | 385 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 5,730 | 5,860 |
| 運賃 | 3,657 | 3,843 |
| 賞与引当金繰入額 | 721 | 776 |
| 退職給付費用 | 369 | 329 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5 | - |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 47 | 40 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 932 | 1,006 |
| 賞与引当金繰入額 | 147 | 153 |
| 退職給付費用 | 107 | 72 |
| 減価償却費 | 35 | 25 |