スターゼン(8043)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 313,943 | 340,119 |
| 売上原価 | 285,468 | 309,525 |
| 売上総利益 | 28,475 | 30,593 |
| 販売費及び一般管理費 | 22,912 | 24,749 |
| 全事業営業利益 | 5,562 | 5,844 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 12 |
| 受取配当金 | 86 | 95 |
| 不動産賃貸料 | 451 | 431 |
| 受取保険金及び配当金 | 221 | 238 |
| 持分法による投資利益 | 627 | 994 |
| 貸倒引当金戻入額 | 35 | 8 |
| その他 | 315 | 378 |
| 営業外収益計 | 1,760 | 2,160 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 383 | 388 |
| 不動産賃貸費用 | 160 | 146 |
| 社債発行費償却 | 17 | 15 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 33 |
| その他 | 162 | 150 |
| 営業外費用計 | 723 | 734 |
| 当期経常利益 | 6,599 | 7,270 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 33 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | - |
| 事業譲渡益 | 360 | - |
| 補助金収入 | 26 | - |
| 特別利益計 | 420 | 5 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 28 | 98 |
| 減損損失 | 672 | 10 |
| 投資有価証券評価損 | - | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 17 | - |
| その他 | 1 | - |
| 特別損失計 | 721 | 114 |
| 税引前当年度純利益 | 6,297 | 7,160 |
| 法人税 | 1,770 | 2,144 |
| 法人税等調整額 | -55 | -103 |
| 法人税等合計 | 1,714 | 2,040 |
| 四半期純利益 | 4,583 | 5,120 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,578 | 5,120 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,731 | 5,435 |
| 売上原価 | 16,957 | 62 |
| 売上総利益 | 5,773 | 5,373 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,571 | 3,297 |
| 全事業営業利益 | 2,202 | 2,075 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 436 | 387 |
| 受取配当金 | 174 | 152 |
| 不動産賃貸料 | 1,354 | 1,306 |
| その他 | 313 | 203 |
| 営業外収益計 | 2,278 | 2,050 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 185 | 172 |
| 社債利息 | 28 | 24 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 44 |
| 不動産賃貸費用 | 931 | 895 |
| その他 | 35 | 19 |
| 営業外費用計 | 1,182 | 1,156 |
| 当期経常利益 | 3,299 | 2,969 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | - |
| 特別利益計 | 0 | 1 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 21 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 4 |
| 関係会社清算損 | 1 | - |
| 特別損失計 | 18 | 27 |
| 税引前当年度純利益 | 3,280 | 2,943 |
| 法人税 | 44 | 47 |
| 法人税等調整額 | 163 | 55 |
| 法人税等合計 | 207 | 102 |
| 四半期純利益 | 3,072 | 2,840 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -58 | 29 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 6,450 | 6,878 |
| 運賃 | 4,838 | 5,185 |
| 賞与引当金繰入額 | 941 | 1,199 |
| 退職給付費用 | 367 | 365 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 44 | 63 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,007 | 975 |
| 事務用品費 | 278 | 336 |
| 役員報酬 | 401 | 329 |
| 賞与引当金繰入額 | 155 | 179 |
| 退職給付費用 | 75 | 54 |
| 減価償却費 | 23 | 18 |