有価証券報告書-第164期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,719 | 5,532 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2,※4 32,288 | ※2,※4 33,195 |
| 有価証券 | 17,795 | 20,897 |
| 商品及び製品 | 3,219 | 3,214 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2 | 2 |
| 繰延税金資産 | 719 | 750 |
| 未収入金 | 1,729 | 1,914 |
| その他 | 207 | 195 |
| 貸倒引当金 | △27 | △31 |
| 流動資産合計 | 60,654 | 65,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,768 | 3,804 |
| 減価償却累計額 | △2,570 | △2,542 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,198 | 1,262 |
| 機械装置及び運搬具 | 90 | 91 |
| 減価償却累計額 | △86 | △87 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 576 | 632 |
| 減価償却累計額 | △464 | △514 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 112 | 118 |
| 土地 | ※3 2,664 | ※3 2,664 |
| リース資産 | 125 | 119 |
| 減価償却累計額 | △46 | △48 |
| リース資産(純額) | 79 | 70 |
| 建設仮勘定 | 94 | 137 |
| 有形固定資産合計 | 4,153 | 4,257 |
| 無形固定資産 | 373 | 283 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,743 | ※1 6,171 |
| 繰延税金資産 | 186 | 98 |
| その他 | 427 | 480 |
| 貸倒引当金 | △64 | △65 |
| 投資その他の資産合計 | 6,292 | 6,684 |
| 固定資産合計 | 10,819 | 11,226 |
| 資産合計 | 71,473 | 76,897 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※4 29,001 | ※4 30,872 |
| 未払法人税等 | 746 | 1,399 |
| 賞与引当金 | 1,176 | 1,400 |
| 役員賞与引当金 | 115 | 142 |
| その他 | 2,397 | 2,786 |
| 流動負債合計 | 33,436 | 36,601 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 99 | 118 |
| 資産除去債務 | 40 | 37 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※3 782 | ※3 782 |
| 退職給付引当金 | 946 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 50 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 1,181 |
| その他 | 220 | 238 |
| 固定負債合計 | 2,139 | 2,358 |
| 負債合計 | 35,576 | 38,960 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,576 | 5,576 |
| 資本剰余金 | 5,362 | 5,362 |
| 利益剰余金 | 23,457 | 25,049 |
| 自己株式 | △232 | △243 |
| 株主資本合計 | 34,163 | 35,744 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 462 | 819 |
| 土地再評価差額金 | ※3 1,412 | ※3 1,412 |
| 為替換算調整勘定 | △182 | 29 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △81 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,692 | 2,180 |
| 少数株主持分 | 41 | 12 |
| 純資産合計 | 35,897 | 37,937 |
| 負債純資産合計 | 71,473 | 76,897 |