日本出版貿易(8072)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 554,288 | 639,812 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,176,604 | 2,131,429 |
| 有価証券 | 80,025 | 63,493 |
| たな卸資産 | 958,338 | - |
| 商品及び製品 | - | 1,069,349 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 480 |
| 繰延税金資産 | 92,867 | 80,216 |
| その他 | 125,276 | 114,308 |
| 貸倒引当金 | -39,845 | -18,123 |
| 流動資産合計 | 3,947,555 | 4,080,967 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 945,682 | 950,764 |
| 減価償却累計額 | -575,982 | -595,705 |
| 建物(純額) | 369,700 | 355,059 |
| 車両運搬具 | 15,912 | 13,588 |
| 減価償却累計額 | -9,915 | -10,726 |
| 車両運搬具(純額) | 5,996 | 2,862 |
| 土地 | 1,178,600 | 1,178,600 |
| その他 | 96,374 | 92,831 |
| 減価償却累計額 | -80,387 | -77,624 |
| その他(純額) | 15,986 | 15,207 |
| 有形固定資産合計 | 1,570,284 | 1,551,728 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 72,653 | 70,904 |
| 無形固定資産合計 | 72,653 | 70,904 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 406,442 | 561,260 |
| 長期貸付金 | 11,606 | 9,398 |
| 繰延税金資産 | 185,465 | 246,828 |
| その他 | 36,605 | 60,211 |
| 貸倒引当金 | -31,730 | -38,035 |
| 投資その他の資産合計 | 608,389 | 839,663 |
| 固定資産合計 | 2,251,327 | 2,462,296 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | - | 1,049 |
| 繰延資産合計 | - | 1,049 |
| 資産合計 | 6,198,882 | 6,544,313 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,416,709 | 1,482,138 |
| 短期借入金 | 2,625,000 | 2,591,780 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 33,000 |
| 未払法人税等 | 8,871 | 8,564 |
| 前受金 | 270,009 | 257,711 |
| 賞与引当金 | 19,466 | 16,628 |
| デリバティブ債務 | 91,139 | 67,957 |
| 返品調整引当金 | 21,291 | 22,375 |
| その他 | 148,012 | 321,257 |
| 流動負債合計 | 4,600,499 | 4,801,413 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | - | 50,500 |
| 長期借入金 | 140,250 | 313,500 |
| 退職給付引当金 | 91,911 | 120,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 424,259 | 424,259 |
| その他 | 94,186 | 87,167 |
| 固定負債合計 | 750,606 | 995,427 |
| 負債合計 | 5,351,106 | 5,796,840 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 300,000 | 300,000 |
| 資本剰余金 | 65,789 | 65,789 |
| 利益剰余金 | 96,623 | 109,698 |
| 自己株式 | -4,585 | -5,311 |
| 株主資本合計 | 457,828 | 470,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -183,041 | -258,146 |
| 繰延ヘッジ損益 | -52,082 | -38,667 |
| 土地再評価差額金 | 618,402 | 618,402 |
| 為替換算調整勘定 | 6,669 | -44,292 |
| 評価・換算差額等合計 | 389,947 | 277,296 |
| 純資産合計 | 847,775 | 747,472 |
| 負債純資産合計 | 6,198,882 | 6,544,313 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 606,451 |
| 受取手形 | 2,019 |
| 売掛金 | 2,125,934 |
| 有価証券 | 36,696 |
| 商品 | - |
| 商品及び製品 | 973,189 |
| 貯蔵品 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 480 |
| 前渡金 | 75,886 |
| 前払費用 | 16,871 |
| 繰延税金資産 | 80,905 |
| その他の流動資産 | 15,991 |
| 貸倒引当金 | -18,359 |
| 流動資産合計 | 3,916,066 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 934,909 |
| 減価償却累計額 | -581,455 |
| 建物(純額) | 353,453 |
| 車両運搬具 | 4,439 |
| 減価償却累計額 | -3,205 |
| 車両運搬具(純額) | 1,233 |
| 工具 | 77,552 |
| 減価償却累計額 | -65,050 |
| 工具 | 12,501 |
| 土地 | 1,178,600 |
| 有形固定資産合計 | 1,545,789 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 66,482 |
| 電話加入権 | 4,330 |
| その他の無形固定資産 | 92 |
| 無形固定資産合計 | 70,904 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 548,091 |
| 関係会社株式 | 209,416 |
| 出資金 | 510 |
| 長期貸付金 | 9,398 |
| 破産更生債権等 | 6,539 |
| 長期前払費用 | 2,107 |
| 繰延税金資産 | 246,798 |
| 長期未収入金 | 23,328 |
| その他の投資 | 26,458 |
| 貸倒引当金 | -38,035 |
| 投資その他の資産合計 | 1,034,614 |
| 固定資産合計 | 2,651,307 |
| 繰延資産 | |
| 社債発行費 | 1,049 |
| 繰延資産合計 | 1,049 |
| 資産合計 | 6,568,423 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,471,228 |
| 短期借入金 | 2,375,030 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 216,750 |
| 1年内償還予定の社債 | 33,000 |
| 未払金 | 279,619 |
| 未払費用 | 16,369 |
| 未払法人税等 | 8,544 |
| 前受金 | 257,070 |
| 預り金 | 4,180 |
| 賞与引当金 | 16,628 |
| 返品調整引当金 | 22,375 |
| デリバティブ債務 | 67,957 |
| その他の流動負債 | 12,610 |
| 流動負債合計 | 4,781,364 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 50,500 |
| 長期借入金 | 313,500 |
| 預り保証金 | 53,248 |
| 退職給付引当金 | 120,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 424,259 |
| その他 | 33,268 |
| 固定負債合計 | 994,777 |
| 負債合計 | 5,776,141 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 300,000 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | 65,789 |
| 資本剰余金合計 | 65,789 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | 9,210 |
| その他利益剰余金 | |
| 繰越利益剰余金 | 101,005 |
| 利益剰余金合計 | 110,215 |
| 自己株式 | -5,311 |
| 株主資本合計 | 470,693 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -258,146 |
| 繰延ヘッジ損益 | -38,667 |
| 土地再評価差額金 | 618,402 |
| 評価・換算差額等合計 | 321,588 |
| 純資産合計 | 792,282 |
| 負債純資産合計 | 6,568,423 |