有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,151,408 | 2,494,854 |
受取手形及び売掛金 | 11,025,831 | 9,584,720 |
たな卸資産 | 3,015,845 | 3,716,605 |
繰延税金資産 | 85,988 | 71,924 |
未収入金 | 553,716 | 41,126 |
その他 | 124,503 | 177,778 |
貸倒引当金 | -2,217 | -2,516 |
流動資産計 | 15,955,076 | 16,084,493 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,171,903 | 5,522,235 |
減価償却累計額 | -2,929,367 | -3,272,247 |
建物及び構築物(純額) | 2,242,535 | 2,249,987 |
機械装置及び運搬具 | 3,398,103 | 4,007,259 |
減価償却累計額 | -2,739,123 | -3,219,553 |
機械装置及び運搬具(純額) | 658,980 | 787,705 |
リース資産 | 14,640 | 87,434 |
減価償却累計額 | -10,655 | -15,316 |
リース資産(純額) | 3,985 | 72,118 |
その他 | 329,394 | 391,015 |
減価償却累計額 | -271,462 | -282,551 |
その他(純額) | 57,931 | 108,464 |
土地 | 3,322,273 | 3,659,165 |
建設仮勘定 | 36,751 | 23,808 |
有形固定資産合計 | 6,322,458 | 6,901,248 |
無形固定資産 | 78,049 | 40,951 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,690,109 | 5,328,847 |
関係会社出資金 | 208,613 | 213,288 |
長期貸付金 | 44,876 | 21,250 |
繰延税金資産 | 5,204 | 6,469 |
その他 | 224,985 | 239,169 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 5,173,786 | 5,809,023 |
固定資産計 | 11,574,294 | 12,751,224 |
資産の部合計 | 27,529,370 | 28,835,718 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 7,940,262 | 6,772,410 |
電子記録債務 | 1,711,990 | 2,949,290 |
短期借入金 | 519,660 | 723,019 |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | 600,000 |
リース債務 | 3,074 | 11,469 |
未払法人税等 | 464,633 | 27,159 |
賞与引当金 | 161,919 | 169,175 |
その他 | 249,569 | 265,250 |
流動負債計 | 11,551,110 | 11,517,774 |
固定負債 | ||
社債 | 1,170,000 | 1,070,000 |
長期借入金 | 177,655 | 543,351 |
リース債務 | 1,109 | 67,290 |
繰延税金負債 | 846,339 | 925,050 |
再評価に係る繰延税金負債 | 339,700 | 339,700 |
役員退職慰労引当金 | 344,700 | 329,350 |
退職給付に係る負債 | 342,979 | 360,095 |
その他 | 36,546 | 36,546 |
固定負債計 | 3,259,031 | 3,671,385 |
負債の部合計 | 14,810,141 | 15,189,160 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 600,000 | 600,000 |
資本剰余金 | 10,062 | 10,062 |
利益剰余金 | 8,837,644 | 9,394,808 |
株主資本合計 | 9,447,707 | 10,004,871 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,558,828 | 1,890,242 |
繰延ヘッジ損益 | -2,489 | -4,654 |
土地再評価差額金 | 767,082 | 767,082 |
為替換算調整勘定 | 347,321 | 387,119 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,670,743 | 3,039,790 |
非支配株主持分 | 600,778 | 601,896 |
純資産の部合計 | 12,719,229 | 13,646,558 |
負債・純資産合計 | 27,529,370 | 28,835,718 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 358,154 | 930,666 |
受取手形 | 778,206 | 1,139,089 |
売掛金 | 8,989,059 | 7,008,388 |
商品 | 1,908,532 | 2,464,162 |
製品 | 22,713 | - |
仕掛品 | 54,873 | - |
前払費用 | 4,842 | 4,713 |
未収入金 | 513,171 | 15,585 |
繰延税金資産 | 64,694 | 51,721 |
その他 | 451,291 | 435,410 |
貸倒引当金 | -293 | -244 |
流動資産計 | 13,145,247 | 12,049,492 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,457,925 | 1,422,729 |
構築物 | 25,132 | 23,860 |
機械及び装置 | 395,814 | 446,938 |
車両及び運搬具(純額) | 8,100 | 4,910 |
工具器具・備品(純額) | 20,588 | 24,851 |
土地 | 2,452,722 | 2,452,722 |
リース資産 | 2,608 | 71,713 |
建設仮勘定 | 28,792 | 20,892 |
有形固定資産合計 | 4,391,683 | 4,468,618 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 5,471 | 5,471 |
ソフトウエア | 7,632 | 5,570 |
無形固定資産合計 | 13,104 | 11,042 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,304,341 | 3,667,902 |
関係会社株式 | 2,151,779 | 2,486,831 |
関係会社出資金 | 872,100 | 843,242 |
長期貸付金 | 44,876 | 21,250 |
差入保証金 | 2,651 | 3,277 |
長期前払費用 | 186 | 146 |
その他 | 150,419 | 160,203 |
貸倒引当金 | -1 | -1 |
投資その他の資産合計 | 6,526,353 | 7,182,852 |
固定資産計 | 10,931,141 | 11,662,513 |
資産の部合計 | 24,076,388 | 23,712,006 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 264,763 | 56,426 |
電子記録債務 | 1,711,990 | 2,949,290 |
買掛金 | 6,675,556 | 5,384,382 |
短期借入金 | 1,200,000 | 600,000 |
1年内償還予定の社債 | 500,000 | 600,000 |
未払金 | 102,615 | 94,144 |
未払法人税等 | 441,401 | 20,699 |
リース債務 | 2,053 | 11,044 |
前受金 | 15,610 | 9,060 |
預り金 | 7,824 | 6,950 |
賞与引当金 | 126,273 | 130,444 |
その他 | 24,473 | 6,925 |
流動負債計 | 11,072,564 | 9,869,369 |
固定負債 | ||
社債 | 1,170,000 | 1,070,000 |
リース債務 | 684 | 67,290 |
役員退職慰労引当金 | 197,550 | 177,100 |
退職給付引当金 | 190,811 | 204,648 |
繰延税金負債 | 701,052 | 769,214 |
再評価に係る繰延税金負債 | 339,700 | 339,700 |
長期預り保証金 | 15,754 | 11,909 |
固定負債計 | 2,615,554 | 2,639,863 |
負債の部合計 | 13,688,118 | 12,509,232 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 600,000 | 600,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 10,062 | 10,062 |
資本剰余金合計 | 10,062 | 10,062 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 110,772 | 100,193 |
別途積立金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
繰越利益剰余金 | 1,143,634 | 1,652,729 |
利益剰余金合計 | 7,404,407 | 7,902,922 |
株主資本合計 | 8,014,469 | 8,512,985 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 1,609,207 | 1,927,360 |
繰延ヘッジ損益 | -2,489 | -4,654 |
土地再評価差額金 | 767,082 | 767,082 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,373,800 | 2,689,788 |
純資産の部合計 | 10,388,270 | 11,202,773 |
負債・純資産合計 | 24,076,388 | 23,712,006 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品及び製品 | 2,816,039 | 3,563,199 |
仕掛品 | 75,928 | 48,338 |
原材料及び貯蔵品 | 123,877 | 105,067 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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