有価証券報告書-第128期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,079 | 1,688 |
受取手形及び売掛金 | 23,470 | 26,906 |
たな卸資産 | 9,580 | 9,724 |
繰延税金資産 | 203 | 608 |
未収入金 | 3,294 | 3,446 |
その他 | 135 | 137 |
貸倒引当金 | -113 | -378 |
流動資産合計 | 37,651 | 42,133 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,357 | 5,147 |
減価償却累計額 | -2,714 | -2,831 |
建物及び構築物(純額) | 2,642 | 2,316 |
機械装置及び運搬具 | 237 | 185 |
減価償却累計額 | -144 | -173 |
機械装置及び運搬具(純額) | 92 | 12 |
土地 | 3,415 | 3,381 |
その他 | 511 | 618 |
減価償却累計額 | -360 | -407 |
その他(純額) | 151 | 210 |
有形固定資産合計 | 6,301 | 5,920 |
無形固定資産 | 419 | 181 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,342 | 1,578 |
関係会社株式 | 45 | 40 |
長期貸付金 | 85 | 73 |
関係会社長期貸付金 | 2 | - |
その他 | 1,609 | 1,401 |
貸倒引当金 | -469 | -158 |
投資その他の資産合計 | 2,614 | 2,934 |
固定資産合計 | 9,336 | 9,037 |
資産合計 | 46,987 | 51,170 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 33,148 | 34,726 |
短期借入金 | 4,797 | 5,203 |
未払法人税等 | 424 | 581 |
賞与引当金 | 186 | 224 |
返品調整引当金 | 84 | 89 |
その他 | 1,318 | 1,398 |
流動負債合計 | 39,960 | 42,223 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 767 | 2,615 |
繰延税金負債 | 370 | 507 |
退職給付引当金 | 371 | 384 |
役員退職慰労引当金 | 115 | 132 |
その他 | 264 | 365 |
固定負債合計 | 1,889 | 4,004 |
負債合計 | 41,850 | 46,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,751 | 1,751 |
資本剰余金 | 1,484 | 1,484 |
利益剰余金 | 2,055 | 1,826 |
自己株式 | -261 | -263 |
株主資本合計 | 5,030 | 4,799 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -23 | 108 |
評価・換算差額等合計 | -23 | 108 |
少数株主持分 | 130 | 34 |
純資産合計 | 5,137 | 4,942 |
負債純資産合計 | 46,987 | 51,170 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 280 | 1,004 |
受取手形 | 813 | 719 |
売掛金 | 22,275 | 26,307 |
商品 | 8,371 | 8,200 |
前渡金 | 55 | 12 |
前払費用 | 46 | 60 |
繰延税金資産 | 185 | 573 |
未収入金 | 3,291 | 3,444 |
立替金 | 370 | 150 |
その他 | 195 | 272 |
貸倒引当金 | -221 | -761 |
流動資産合計 | 35,665 | 39,983 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,702 | 3,591 |
減価償却累計額 | -1,845 | -1,873 |
建物(純額) | 1,856 | 1,717 |
構築物 | 169 | 169 |
減価償却累計額 | -84 | -90 |
構築物(純額) | 85 | 78 |
機械及び装置 | 34 | 37 |
減価償却累計額 | -22 | -25 |
機械及び装置(純額) | 12 | 12 |
工具 | 219 | 211 |
減価償却累計額 | -188 | -186 |
工具 | 31 | 24 |
土地 | 3,161 | 3,127 |
リース資産 | 84 | 211 |
減価償却累計額 | -8 | -41 |
リース資産(純額) | 76 | 170 |
有形固定資産合計 | 5,222 | 5,130 |
無形固定資産 | | |
特許出願権 | 2 | - |
ソフトウエア | 36 | 27 |
電話加入権 | 14 | 14 |
施設利用権 | 0 | 0 |
リース資産 | 13 | 64 |
無形固定資産合計 | 67 | 106 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,338 | 1,573 |
関係会社株式 | 395 | 410 |
出資金 | 4 | 4 |
関係会社出資金 | 80 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 470 | 418 |
破産更生債権等 | 443 | 87 |
差入保証金 | 881 | 978 |
その他 | 112 | 111 |
貸倒引当金 | -713 | -365 |
投資その他の資産合計 | 3,013 | 3,219 |
固定資産合計 | 8,303 | 8,456 |
資産合計 | 43,969 | 48,439 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 7,766 | 7,371 |
買掛金 | 25,115 | 26,963 |
短期借入金 | 2,800 | 2,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 85 | 1,028 |
リース債務 | 22 | 61 |
未払金 | 989 | 1,067 |
未払費用 | 2 | 2 |
未払法人税等 | 371 | 493 |
未払消費税等 | 123 | 96 |
前受金 | 9 | 1 |
預り金 | 48 | 30 |
賞与引当金 | 141 | 173 |
返品調整引当金 | 75 | 81 |
その他 | 79 | 286 |
流動負債合計 | 37,632 | 39,756 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 450 | 2,305 |
リース債務 | 71 | 185 |
繰延税金負債 | 284 | 421 |
退職給付引当金 | 334 | 347 |
役員退職慰労引当金 | 89 | 100 |
その他 | 40 | 55 |
固定負債合計 | 1,271 | 3,416 |
負債合計 | 38,904 | 43,173 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,751 | 1,751 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,475 | 1,475 |
その他資本剰余金 | 11 | 11 |
資本剰余金合計 | 1,486 | 1,486 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 137 | 137 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 944 | 926 |
別途積立金 | 454 | 454 |
繰越利益剰余金 | 563 | 654 |
利益剰余金合計 | 2,098 | 2,171 |
自己株式 | -256 | -258 |
株主資本合計 | 5,080 | 5,151 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -15 | 115 |
評価・換算差額等合計 | -15 | 115 |
純資産合計 | 5,064 | 5,266 |
負債純資産合計 | 43,969 | 48,439 |