有価証券報告書-第131期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,916 | 1,999 |
受取手形及び売掛金 | 30,095 | 34,612 |
たな卸資産 | 9,989 | 11,587 |
繰延税金資産 | 690 | 572 |
未収入金 | 4,321 | 4,852 |
その他 | 390 | 137 |
貸倒引当金 | -93 | -243 |
流動資産合計 | 48,310 | 53,519 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,211 | 5,253 |
減価償却累計額 | -2,966 | -3,117 |
建物及び構築物(純額) | 2,245 | 2,136 |
機械装置及び運搬具 | 202 | 236 |
減価償却累計額 | -182 | -202 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20 | 33 |
土地 | 3,339 | 3,448 |
その他 | 761 | 1,144 |
減価償却累計額 | -521 | -601 |
その他(純額) | 240 | 543 |
有形固定資産合計 | 5,845 | 6,160 |
無形固定資産 | 193 | 245 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,860 | 5,504 |
関係会社株式 | 59 | 63 |
長期貸付金 | 52 | 41 |
関係会社長期貸付金 | - | 255 |
その他 | 2,070 | 2,180 |
貸倒引当金 | -305 | -504 |
投資その他の資産合計 | 5,736 | 7,541 |
固定資産合計 | 11,775 | 13,947 |
資産合計 | 60,086 | 67,466 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 41,393 | 47,045 |
短期借入金 | 4,369 | 4,765 |
未払法人税等 | 377 | 265 |
賞与引当金 | 238 | 235 |
返品調整引当金 | 109 | 126 |
その他 | 1,812 | 1,911 |
流動負債合計 | 48,300 | 54,349 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,904 | 1,233 |
繰延税金負債 | 1,202 | 1,722 |
退職給付引当金 | 546 | 602 |
役員退職慰労引当金 | 165 | 155 |
その他 | 284 | 205 |
固定負債合計 | 4,104 | 3,918 |
負債合計 | 52,405 | 58,268 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,751 | 1,751 |
資本剰余金 | 1,484 | 1,484 |
利益剰余金 | 3,131 | 3,624 |
自己株式 | -266 | -266 |
株主資本合計 | 6,101 | 6,594 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,543 | 2,538 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,543 | 2,538 |
少数株主持分 | 35 | 65 |
純資産合計 | 7,680 | 9,198 |
負債純資産合計 | 60,086 | 67,466 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,281 | 465 |
受取手形 | 798 | 932 |
売掛金 | 30,440 | 34,661 |
商品 | 8,663 | 10,175 |
前渡金 | 4 | 6 |
前払費用 | 49 | 47 |
繰延税金資産 | 626 | 523 |
未収入金 | 4,198 | 4,700 |
立替金 | 0 | - |
その他 | 571 | 509 |
貸倒引当金 | -649 | -854 |
流動資産合計 | 45,985 | 51,168 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,425 | 3,425 |
減価償却累計額 | -1,931 | -2,032 |
建物(純額) | 1,493 | 1,393 |
構築物 | 152 | 157 |
減価償却累計額 | -86 | -93 |
構築物(純額) | 65 | 64 |
機械及び装置 | 37 | 37 |
減価償却累計額 | -30 | -33 |
機械及び装置(純額) | 6 | 4 |
工具 | 211 | 259 |
減価償却累計額 | -192 | -203 |
工具 | 18 | 55 |
土地 | 2,944 | 3,015 |
リース資産 | 305 | 309 |
減価償却累計額 | -147 | -206 |
リース資産(純額) | 157 | 103 |
建設仮勘定 | 51 | 357 |
有形固定資産合計 | 4,737 | 4,994 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10 | - |
ソフトウエア | 38 | 54 |
電話加入権 | 14 | 14 |
リース資産 | 87 | 57 |
その他 | 0 | 63 |
無形固定資産合計 | 150 | 190 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,751 | 5,344 |
関係会社株式 | 419 | 445 |
出資金 | 32 | 4 |
関係会社出資金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 908 | 733 |
破産更生債権等 | 413 | 401 |
差入保証金 | 1,302 | 1,447 |
その他 | 109 | 115 |
貸倒引当金 | -501 | -621 |
投資その他の資産合計 | 6,436 | 7,871 |
固定資産合計 | 11,325 | 13,056 |
資産合計 | 57,310 | 64,224 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 8,821 | 8,482 |
買掛金 | 32,201 | 38,011 |
短期借入金 | 2,320 | 2,620 |
1年内返済予定の長期借入金 | 723 | 933 |
リース債務 | 92 | 82 |
未払金 | 1,360 | 1,481 |
未払費用 | 1 | - |
未払法人税等 | 262 | 244 |
未払消費税等 | 52 | 20 |
預り金 | 32 | 35 |
賞与引当金 | 182 | 182 |
返品調整引当金 | 93 | 109 |
その他 | 169 | 164 |
流動負債合計 | 46,315 | 52,366 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,450 | 516 |
リース債務 | 164 | 86 |
繰延税金負債 | 1,201 | 1,705 |
退職給付引当金 | 521 | 573 |
役員退職慰労引当金 | 123 | 136 |
その他 | 38 | 32 |
固定負債合計 | 3,498 | 3,051 |
負債合計 | 49,814 | 55,418 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,751 | 1,751 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,475 | 1,475 |
その他資本剰余金 | 11 | 11 |
資本剰余金合計 | 1,486 | 1,486 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 137 | 137 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 977 | 973 |
別途積立金 | 454 | 454 |
繰越利益剰余金 | 1,412 | 1,760 |
利益剰余金合計 | 2,980 | 3,324 |
自己株式 | -261 | -261 |
株主資本合計 | 5,956 | 6,301 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,539 | 2,504 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,539 | 2,504 |
純資産合計 | 7,496 | 8,805 |
負債純資産合計 | 57,310 | 64,224 |