有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 12:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,710 | 22,341 |
受取手形及び売掛金 | 35,081 | 32,309 |
商品及び製品 | 15,099 | 12,004 |
仕掛品 | 4 | 3 |
繰延税金資産 | 431 | 305 |
未収入金 | 7,608 | 5,977 |
その他 | 255 | 253 |
貸倒引当金 | -62 | -12 |
流動資産合計 | 76,128 | 73,183 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,061 | 1,060 |
減価償却累計額 | -721 | -722 |
建物及び構築物(純額) | 340 | 337 |
土地 | 853 | 852 |
その他 | 538 | 528 |
減価償却累計額 | -407 | -396 |
その他(純額) | 131 | 131 |
有形固定資産合計 | 1,325 | 1,321 |
無形固定資産 | 263 | 154 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,249 | 2,565 |
繰延税金資産 | 391 | 26 |
その他 | 1,888 | 2,509 |
貸倒引当金 | -7 | -8 |
投資その他の資産合計 | 4,520 | 5,092 |
固定資産合計 | 6,109 | 6,569 |
資産合計 | 82,237 | 79,752 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 25,961 | 19,882 |
短期借入金 | 1,310 | 1,396 |
未払法人税等 | 850 | 639 |
役員賞与引当金 | 6 | 51 |
その他 | 1,319 | 2,964 |
流動負債合計 | 29,447 | 24,934 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
再評価に係る繰延税金負債 | 153 | 153 |
繰延税金負債 | - | 163 |
退職給付引当金 | 1,059 | 966 |
役員退職慰労引当金 | 3 | - |
資産除去債務 | 4 | 4 |
その他 | 193 | 217 |
固定負債合計 | 4,414 | 4,504 |
負債合計 | 33,862 | 29,439 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,501 | 9,501 |
資本剰余金 | 9,600 | 9,600 |
利益剰余金 | 30,727 | 32,306 |
自己株式 | -223 | -958 |
株主資本合計 | 49,606 | 50,450 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 35 | 141 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | - |
土地再評価差額金 | 215 | 215 |
為替換算調整勘定 | -1,889 | -932 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,641 | -576 |
少数株主持分 | 410 | 438 |
純資産合計 | 48,375 | 50,312 |
負債純資産合計 | 82,237 | 79,752 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,203 | 17,468 |
受取手形 | 3,514 | 4,452 |
売掛金 | 22,393 | 18,398 |
商品及び製品 | 9,806 | 7,681 |
前渡金 | 1 | 1 |
前払費用 | 66 | 64 |
繰延税金資産 | 334 | 215 |
未収入金 | 6,961 | 5,368 |
関係会社短期貸付金 | 2,642 | 1,982 |
その他 | 155 | 196 |
貸倒引当金 | -49 | -6 |
流動資産合計 | 60,031 | 55,824 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 988 | 977 |
減価償却累計額 | -670 | -667 |
建物(純額) | 318 | 310 |
構築物 | 38 | 38 |
減価償却累計額 | -36 | -36 |
構築物(純額) | 2 | 2 |
機械及び装置 | 24 | 24 |
減価償却累計額 | -16 | -18 |
機械及び装置(純額) | 8 | 6 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 348 | 334 |
減価償却累計額 | -250 | -245 |
工具 | 98 | 88 |
土地 | 852 | 851 |
建設仮勘定 | - | 1 |
有形固定資産合計 | 1,279 | 1,260 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 14 | 14 |
ソフトウエア | 175 | 71 |
ソフトウエア仮勘定 | 23 | 34 |
無形固定資産合計 | 214 | 120 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,045 | 2,365 |
関係会社株式 | 1,319 | 1,312 |
関係会社長期貸付金 | 12 | - |
破産更生債権等 | 5 | 5 |
長期前払費用 | 17 | 15 |
繰延税金資産 | 367 | 277 |
敷金 | 265 | 253 |
営業保証金 | 808 | 858 |
その他 | 634 | 621 |
貸倒引当金 | -7 | -8 |
投資その他の資産合計 | 5,468 | 5,701 |
固定資産合計 | 6,961 | 7,082 |
資産合計 | 66,993 | 62,907 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 573 | 545 |
買掛金 | 19,222 | 13,888 |
短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
未払金 | 328 | 1,867 |
未払費用 | 566 | 383 |
未払法人税等 | 662 | 452 |
預り金 | 42 | 60 |
役員賞与引当金 | - | 40 |
その他 | 15 | 21 |
流動負債合計 | 22,411 | 18,259 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
再評価に係る繰延税金負債 | 153 | 153 |
退職給付引当金 | 959 | 842 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
その他 | 185 | 193 |
固定負債合計 | 4,302 | 4,193 |
負債合計 | 26,713 | 22,452 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,501 | 9,501 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,599 | 9,599 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 9,600 | 9,600 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 890 | 890 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 18,000 | 18,000 |
繰越利益剰余金 | 2,261 | 3,063 |
利益剰余金合計 | 21,151 | 21,953 |
自己株式 | -223 | -958 |
株主資本合計 | 40,030 | 40,097 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 36 | 141 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | 0 |
土地再評価差額金 | 215 | 215 |
その他の包括利益累計額合計 | 249 | 357 |
純資産合計 | 40,279 | 40,454 |
負債純資産合計 | 66,993 | 62,907 |