有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 19,089,418 | ※1 20,471,664 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 76,953 | 124,623 |
| 当期商品仕入高 | 16,943,392 | 18,114,019 |
| 合計 | 17,020,346 | 18,238,642 |
| 商品期末たな卸高 | 124,623 | 154,219 |
| 商品売上原価 | 16,895,723 | 18,084,422 |
| 売上総利益 | 2,193,695 | 2,387,241 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 46,102 | 49,876 |
| 荷造運賃 | 23,135 | 25,546 |
| 旅費及び交通費 | 121,659 | 126,504 |
| 通信費 | 25,421 | 24,270 |
| 役員報酬 | 93,900 | 105,500 |
| 給料及び手当 | 621,824 | 642,407 |
| 退職給付費用 | 36,408 | 37,515 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 30,761 | 14,394 |
| 賞与引当金繰入額 | 109,000 | 118,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 58,000 | 71,000 |
| 福利厚生費 | 136,265 | 125,710 |
| 租税公課 | 48,866 | 44,846 |
| 支払手数料 | 77,400 | 72,413 |
| 賃借料 | 60,093 | 61,228 |
| 減価償却費 | 20,273 | 17,330 |
| その他 | 158,355 | 170,440 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,667,467 | 1,706,983 |
| 営業利益 | 526,227 | 680,257 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,597 | 2,119 |
| 受取配当金 | ※1 156,679 | ※1 171,704 |
| 仕入割引 | 17,843 | 19,194 |
| 為替差益 | - | 52,321 |
| 受取賃貸料 | 90,107 | 92,166 |
| 保険解約返戻金 | 70,051 | - |
| その他 | 11,771 | 1,886 |
| 営業外収益合計 | 349,050 | 339,392 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,252 | 1,801 |
| 不動産賃貸費用 | ※1 35,720 | ※1 37,123 |
| 売上割引 | 4,970 | 5,346 |
| 債権売却損 | 8,804 | 10,105 |
| 為替差損 | 13,619 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,490 |
| 営業外費用合計 | 65,366 | 55,867 |
| 経常利益 | 809,911 | 963,782 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 47 | ※2 11 |
| 特別損失合計 | 47 | 11 |
| 税引前当期純利益 | 809,864 | 963,771 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 231,372 | 301,025 |
| 法人税等調整額 | 27,530 | △6,611 |
| 法人税等合計 | 258,902 | 294,413 |
| 当期純利益 | 550,962 | 669,357 |