ソマール(8152)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,564,891 | 20,941,566 |
| 売上原価 | 19,861,642 | 17,533,907 |
| 売上総利益 | 3,703,249 | 3,407,659 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,871,448 | 2,826,771 |
| 全事業営業利益 | 831,800 | 580,887 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11,488 | 7,001 |
| 受取配当金 | 41,353 | 39,594 |
| 受取賃貸料 | 10,058 | 9,485 |
| 事業撤退損失引当金戻入益 | 14,703 | - |
| その他 | 19,442 | 18,899 |
| 営業外収益計 | 97,047 | 74,980 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 67,797 | 36,675 |
| 債権売却損 | 3,361 | 2,963 |
| 為替差損 | 59,365 | 8,850 |
| 清算関連費用 | 36,672 | - |
| その他 | 18,563 | 15,833 |
| 営業外費用計 | 185,759 | 64,322 |
| 当期経常利益 | 743,088 | 591,545 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 381,940 | - |
| 保険差益 | 13,660 | - |
| 特別利益計 | 395,600 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 372 |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,400 | 1,200 |
| 特別損失計 | 1,400 | 1,572 |
| 税引前当年度純利益 | 1,137,288 | 589,973 |
| 法人税 | 45,146 | 78,237 |
| 法人税等調整額 | 120,678 | 83 |
| 法人税等合計 | 165,824 | 78,320 |
| 四半期純利益 | 971,463 | 511,652 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 971,463 | 511,652 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,317,445 | 19,634,672 |
| 売上原価 | 19,123,368 | 16,807,522 |
| 売上総利益 | 3,194,076 | 2,827,149 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,522,956 | 2,515,377 |
| 全事業営業利益 | 671,119 | 311,772 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 448 | 609 |
| 受取配当金 | 41,353 | 39,594 |
| 業務受託料 | 6,700 | 3,381 |
| 受取ロイヤリティー | 5,087 | 12,139 |
| 貸倒引当金戻入額 | 367,551 | 34 |
| その他 | 16,935 | 14,563 |
| 営業外収益計 | 438,077 | 70,322 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 67,797 | 36,675 |
| 債権売却損 | 3,361 | 2,963 |
| 為替差損 | 41,314 | 3,348 |
| その他 | 14,602 | 11,023 |
| 営業外費用計 | 127,076 | 54,011 |
| 当期経常利益 | 982,120 | 328,084 |
| 特別利益 | ||
| 保険差益 | 13,660 | - |
| 特別利益計 | 13,660 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 372 |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,400 | 1,200 |
| 特別損失計 | 1,400 | 1,572 |
| 税引前当年度純利益 | 994,381 | 326,511 |
| 法人税 | 16,125 | 35,535 |
| 法人税等調整額 | 119,735 | 26,859 |
| 法人税等合計 | 135,860 | 62,395 |
| 四半期純利益 | 858,520 | 264,116 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -30,826 | -4,445 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 配送費 | 291,988 | 294,213 |
| 従業員給料及び手当 | 626,174 | 617,732 |
| 賞与引当金繰入額 | 57,620 | 52,867 |
| 退職給付費用 | -16,438 | -18,524 |
| 賃借料 | 317,032 | 307,448 |
| 研究開発費 | 348,746 | 357,577 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 348,746 | 357,577 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 配送費 | 246,253 | 254,999 |
| 従業員給料及び手当 | 502,052 | 501,864 |
| 賞与引当金繰入額 | 54,626 | 50,858 |
| 退職給付費用 | -18,781 | -20,708 |
| 減価償却費 | 90,090 | 86,557 |
| 賃借料 | 286,872 | 280,032 |
| 雑費 | 80,550 | 82,107 |
| 研究開発費 | 348,746 | 357,577 |
| 改良費 | 165,725 | 154,561 |