ソマール(8152)の損益計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,941,566 | 22,514,514 |
| 売上原価 | 17,533,907 | 18,511,560 |
| 売上総利益 | 3,407,659 | 4,002,954 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,826,771 | 2,975,466 |
| 全事業営業利益 | 580,887 | 1,027,487 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,001 | 13,831 |
| 受取配当金 | 39,594 | 41,828 |
| 受取賃貸料 | 9,485 | 10,729 |
| その他 | 18,899 | 13,695 |
| 営業外収益計 | 74,980 | 80,085 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 36,675 | 31,437 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 35,582 |
| 債権売却損 | 2,963 | 2,908 |
| 為替差損 | 8,850 | 22,289 |
| その他 | 15,833 | 10,955 |
| 営業外費用計 | 64,322 | 103,173 |
| 当期経常利益 | 591,545 | 1,004,399 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,762 |
| 特別利益計 | - | 1,762 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 375 |
| 投資有価証券評価損 | 372 | 63 |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,200 | - |
| 特別損失計 | 1,572 | 439 |
| 税引前当年度純利益 | 589,973 | 1,005,722 |
| 法人税 | 78,237 | 138,982 |
| 法人税等調整額 | 83 | -45,146 |
| 法人税等合計 | 78,320 | 93,835 |
| 四半期純利益 | 511,652 | 911,887 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 511,652 | 911,887 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,634,672 | 20,934,509 |
| 売上原価 | 16,807,522 | 17,656,887 |
| 売上総利益 | 2,827,149 | 3,277,621 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,515,377 | 2,589,537 |
| 全事業営業利益 | 311,772 | 688,084 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 609 | 855 |
| 受取配当金 | 39,594 | 41,828 |
| 業務受託料 | 3,381 | 4,562 |
| 受取ロイヤリティー | 12,139 | 18,147 |
| その他 | 14,597 | 11,910 |
| 営業外収益計 | 70,322 | 77,304 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 36,675 | 31,437 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 35,582 |
| 債権売却損 | 2,963 | 2,908 |
| 為替差損 | 3,348 | 24,625 |
| その他 | 11,023 | 10,021 |
| 営業外費用計 | 54,011 | 104,576 |
| 当期経常利益 | 328,084 | 660,812 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,762 |
| 特別利益計 | - | 1,762 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 372 | 63 |
| ゴルフ会員権売却損 | 1,200 | - |
| 特別損失計 | 1,572 | 63 |
| 税引前当年度純利益 | 326,511 | 662,511 |
| 法人税 | 35,535 | 99,346 |
| 法人税等調整額 | 26,859 | -45,058 |
| 法人税等合計 | 62,395 | 54,287 |
| 四半期純利益 | 264,116 | 608,224 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -4,445 | -20,764 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 配送費 | 294,213 | 337,127 |
| 従業員給料及び手当 | 617,732 | 612,078 |
| 賞与引当金繰入額 | 52,867 | 61,353 |
| 退職給付費用 | -18,524 | 15,987 |
| 賃借料 | 307,448 | 303,433 |
| 研究開発費 | 357,577 | 353,132 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 357,577 | 353,132 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 配送費 | 254,999 | 281,931 |
| 従業員給料及び手当 | 501,864 | 482,701 |
| 賞与引当金繰入額 | 50,858 | 57,777 |
| 退職給付費用 | -20,708 | 13,456 |
| 減価償却費 | 86,557 | 34,518 |
| 賃借料 | 280,032 | 273,921 |
| 雑費 | 82,107 | 80,422 |
| 研究開発費 | 357,577 | 353,132 |
| 改良費 | 154,561 | 198,039 |