ソマール(8152)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,514,514 | 23,048,092 |
| 売上原価 | 18,511,560 | 19,079,514 |
| 売上総利益 | 4,002,954 | 3,968,577 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,975,466 | 3,077,575 |
| 全事業営業利益 | 1,027,487 | 891,001 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,831 | 16,759 |
| 受取配当金 | 41,828 | 44,409 |
| 為替差益 | - | 6,878 |
| 受取賃貸料 | 10,729 | 10,613 |
| その他 | 13,695 | 26,706 |
| 営業外収益計 | 80,085 | 105,367 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,437 | 31,438 |
| 貸倒引当金繰入額 | 35,582 | - |
| 債権売却損 | 2,908 | 3,011 |
| 為替差損 | 22,289 | - |
| 固定資産除却損 | 6,770 | 11,202 |
| 支払補償費 | 172 | 6,954 |
| その他 | 4,012 | 2,042 |
| 営業外費用計 | 103,173 | 54,649 |
| 当期経常利益 | 1,004,399 | 941,720 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,762 | - |
| 特別利益計 | 1,762 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 375 | - |
| 投資有価証券評価損 | 63 | - |
| 減損損失 | - | 8,892 |
| 特別損失計 | 439 | 8,892 |
| 税引前当年度純利益 | 1,005,722 | 932,827 |
| 法人税 | 138,982 | 88,428 |
| 法人税等調整額 | -45,146 | 48,657 |
| 法人税等合計 | 93,835 | 137,086 |
| 四半期純利益 | 911,887 | 795,741 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 911,887 | 795,741 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,934,509 | 20,818,185 |
| 売上原価 | 17,656,887 | 17,788,408 |
| 売上総利益 | 3,277,621 | 3,029,777 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,589,537 | 2,638,431 |
| 全事業営業利益 | 688,084 | 391,346 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 855 | 538 |
| 受取配当金 | 41,828 | 44,409 |
| 為替差益 | - | 21,355 |
| 業務受託料 | 4,562 | 4,560 |
| 受取ロイヤリティー | 18,147 | 20,370 |
| その他 | 11,910 | 19,119 |
| 営業外収益計 | 77,304 | 110,353 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,437 | 31,438 |
| 貸倒引当金繰入額 | 35,582 | - |
| 債権売却損 | 2,908 | 3,011 |
| 為替差損 | 24,625 | - |
| 固定資産除却損 | 6,131 | 11,202 |
| 支払補償費 | 172 | 6,756 |
| その他 | 3,718 | 2,593 |
| 営業外費用計 | 104,576 | 55,002 |
| 当期経常利益 | 660,812 | 446,697 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,762 | - |
| 特別利益計 | 1,762 | - |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 63 | - |
| 特別損失計 | 63 | - |
| 税引前当年度純利益 | 662,511 | 446,697 |
| 法人税 | 99,346 | 65,172 |
| 法人税等調整額 | -45,058 | 38,156 |
| 法人税等合計 | 54,287 | 103,328 |
| 四半期純利益 | 608,224 | 343,368 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -20,764 | -33,220 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 配送費 | 337,127 | 359,578 |
| 従業員給料及び手当 | 612,078 | 609,601 |
| 賞与引当金繰入額 | 61,353 | 49,062 |
| 退職給付費用 | 15,987 | 30,670 |
| 賃借料 | 303,433 | 303,679 |
| 研究開発費 | 353,132 | 340,703 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 353,132 | 340,703 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 配送費 | 281,931 | 306,829 |
| 従業員給料及び手当 | 482,701 | 469,620 |
| 賞与引当金繰入額 | 57,777 | 45,844 |
| 退職給付費用 | 13,456 | 27,629 |
| 減価償却費 | 34,518 | 30,984 |
| 賃借料 | 273,921 | 271,972 |
| 雑費 | 80,422 | 77,403 |
| 研究開発費 | 353,132 | 340,703 |
| 改良費 | 198,039 | 190,080 |