四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,541 | 6,214 |
受取手形及び売掛金 | 16,754 | ※2 18,921 |
完成工事未収入金 | 2,988 | 4,268 |
商品及び製品 | 1,758 | 2,177 |
仕掛品 | 1,501 | 4,403 |
未成工事支出金 | 20 | 54 |
原材料及び貯蔵品 | 674 | 1,410 |
その他 | 1,232 | 1,578 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 30,470 | 39,025 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 6,975 | 7,620 |
土地 | 3,856 | 3,940 |
その他(純額) | 2,074 | 3,733 |
有形固定資産合計 | 12,907 | 15,294 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 675 | 720 |
その他 | 162 | 224 |
無形固定資産合計 | 838 | 945 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 11,870 | 13,003 |
その他 | 2,129 | 2,046 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
投資その他の資産合計 | 14,000 | 15,049 |
固定資産合計 | 27,746 | 31,289 |
資産合計 | 58,216 | 70,315 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 10,602 | ※2 12,740 |
工事未払金 | 1,353 | 1,816 |
短期借入金 | 9,775 | 12,839 |
未払法人税等 | 338 | 294 |
役員賞与引当金 | 106 | 19 |
受注損失引当金 | 3 | 2 |
完成工事補償引当金 | 23 | 23 |
株主優待引当金 | 19 | 19 |
その他 | 2,646 | 5,864 |
流動負債合計 | 24,868 | 33,620 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 784 | 622 |
役員退職慰労引当金 | 571 | 584 |
退職給付に係る負債 | 211 | 505 |
資産除去債務 | 165 | 173 |
その他 | 2,523 | 3,150 |
固定負債合計 | 4,256 | 5,035 |
負債合計 | 29,125 | 38,656 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 4,018 | 4,018 |
資本剰余金 | 3,018 | 2,996 |
利益剰余金 | 17,329 | 17,723 |
自己株式 | △42 | △42 |
株主資本合計 | 24,322 | 24,695 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 3,762 | 4,314 |
繰延ヘッジ損益 | △0 | 8 |
為替換算調整勘定 | △418 | △365 |
退職給付に係る調整累計額 | △30 | △25 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,312 | 3,932 |
非支配株主持分 | 1,455 | 3,031 |
純資産合計 | 29,091 | 31,659 |
負債純資産合計 | 58,216 | 70,315 |