四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 61,635 | 58,107 |
受取手形及び売掛金 | 111,241 | 117,476 |
有価証券 | 1,873 | 2,011 |
商品及び製品 | 20,227 | 21,161 |
仕掛品 | 11 | 7 |
原材料及び貯蔵品 | 392 | 349 |
繰延税金資産 | 693 | 633 |
その他 | 6,289 | 6,457 |
貸倒引当金 | △396 | △396 |
流動資産合計 | 201,969 | 205,808 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 15,634 | 15,201 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,707 | 2,496 |
工具、器具及び備品(純額) | 506 | 495 |
土地 | 25,071 | 25,262 |
リース資産(純額) | 1,537 | 1,396 |
建設仮勘定 | 4 | 392 |
有形固定資産合計 | 45,462 | 45,243 |
無形固定資産 | ||
のれん | 3,272 | 3,082 |
ソフトウエア | 3,253 | 3,091 |
電話加入権 | 45 | 45 |
その他 | 47 | 28 |
無形固定資産合計 | 6,618 | 6,249 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 37,040 | 38,638 |
差入保証金 | 5,158 | 5,180 |
投資不動産(純額) | 3,536 | 3,250 |
繰延税金資産 | 384 | 284 |
退職給付に係る資産 | 1,031 | 1,132 |
その他 | 3,644 | 3,946 |
貸倒引当金 | △57 | △54 |
投資その他の資産合計 | 50,737 | 52,378 |
固定資産合計 | 102,819 | 103,872 |
資産合計 | 304,788 | 309,680 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 173,372 | 172,629 |
短期借入金 | 892 | 822 |
リース債務 | 500 | 479 |
未払金 | 8,584 | 8,030 |
未払費用 | 232 | 224 |
未払法人税等 | 1,560 | 2,090 |
未払消費税等 | 275 | 540 |
繰延税金負債 | 0 | - |
賞与引当金 | 1,142 | 1,144 |
役員賞与引当金 | 50 | 34 |
資産除去債務 | 9 | - |
その他 | 589 | 558 |
流動負債合計 | 187,210 | 186,554 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 566 | 426 |
リース債務 | 1,105 | 975 |
繰延税金負債 | 3,754 | 4,443 |
役員退職慰労引当金 | 369 | 324 |
退職給付に係る負債 | 5,234 | 5,211 |
資産除去債務 | 156 | 157 |
その他 | 1,352 | 1,296 |
固定負債合計 | 12,539 | 12,835 |
負債合計 | 199,749 | 199,389 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,934 | 5,934 |
資本剰余金 | 8,813 | 8,842 |
利益剰余金 | 79,866 | 82,681 |
自己株式 | △2,980 | △2,981 |
株主資本合計 | 91,633 | 94,476 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,320 | 11,961 |
繰延ヘッジ損益 | △0 | 0 |
為替換算調整勘定 | △472 | △99 |
退職給付に係る調整累計額 | 502 | 491 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,350 | 12,353 |
非支配株主持分 | 3,054 | 3,460 |
純資産合計 | 105,038 | 110,290 |
負債純資産合計 | 304,788 | 309,680 |