有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,028,250 | 3,742,387 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 1,794,407 | ※2 1,903,691 |
| 有価証券 | 1,905,613 | 1,199,993 |
| 商品 | 874,135 | 807,269 |
| 繰延税金資産 | 77,537 | 83,022 |
| その他 | 27,853 | 47,759 |
| 貸倒引当金 | △940 | △300 |
| 流動資産合計 | 7,706,857 | 7,783,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,058,988 | 3,739,609 |
| 減価償却累計額 | △2,133,165 | △2,193,794 |
| 建物及び構築物(純額) | 925,823 | 1,545,814 |
| 機械装置及び運搬具 | 82,536 | 79,723 |
| 減価償却累計額 | △68,136 | △65,352 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 14,399 | 14,371 |
| 土地 | ※1 3,199,869 | ※1 3,199,869 |
| 建設仮勘定 | 223,871 | - |
| その他 | 197,496 | 164,614 |
| 減価償却累計額 | △181,357 | △135,466 |
| その他(純額) | 16,139 | 29,147 |
| 有形固定資産合計 | 4,380,102 | 4,789,203 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 15,094 | 20,603 |
| 無形固定資産合計 | 15,094 | 20,603 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 78,200 | 128,200 |
| 繰延税金資産 | 152,147 | 199,169 |
| その他 | 70,259 | 61,123 |
| 貸倒引当金 | △90 | △90 |
| 投資その他の資産合計 | 300,516 | 388,402 |
| 固定資産合計 | 4,695,714 | 5,198,210 |
| 資産合計 | 12,402,571 | 12,982,034 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 267,463 | 223,093 |
| 未払金 | 73,990 | 95,996 |
| 未払法人税等 | 158,868 | 267,223 |
| 賞与引当金 | 103,928 | 104,786 |
| 商品保証引当金 | 9,000 | 9,000 |
| その他 | 240,023 | 262,000 |
| 流動負債合計 | 853,273 | 962,099 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 492,445 | 510,547 |
| 役員退職慰労引当金 | 204,940 | 248,950 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※1 172,407 | ※1 172,407 |
| その他 | 68,836 | 67,213 |
| 固定負債合計 | 938,629 | 999,118 |
| 負債合計 | 1,791,903 | 1,961,218 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,077,765 | 2,077,765 |
| 資本剰余金 | 2,402,232 | 2,402,232 |
| 利益剰余金 | 8,313,236 | 8,711,441 |
| 自己株式 | △1,131 | △1,131 |
| 株主資本合計 | 12,792,103 | 13,190,307 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △6,873 | 5,070 |
| 土地再評価差額金 | ※1 △2,174,561 | ※1 △2,174,561 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,181,435 | △2,169,491 |
| 純資産合計 | 10,610,667 | 11,020,816 |
| 負債純資産合計 | 12,402,571 | 12,982,034 |