スズケン(9987)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 98,090 | 70,841 |
| 受取手形及び売掛金 | 386,423 | 402,883 |
| 有価証券 | 12,785 | 8,784 |
| たな卸資産 | 102,091 | - |
| 商品及び製品 | - | 104,979 |
| 仕掛品 | - | 2,170 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,549 |
| 繰延税金資産 | 8,346 | 10,112 |
| 仕入割戻し等未収入金 | 24,372 | 21,556 |
| その他 | 1,561 | 2,830 |
| 貸倒引当金 | -4,246 | -3,812 |
| 流動資産合計 | 629,426 | 621,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 83,550 | 86,601 |
| 減価償却累計額 | -45,216 | -47,884 |
| 建物及び構築物(純額) | 38,334 | 38,716 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,935 | 10,843 |
| 減価償却累計額 | -6,931 | -7,400 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,004 | 3,442 |
| 工具 | 10,828 | 11,936 |
| 減価償却累計額 | -8,426 | -9,300 |
| 工具 | 2,401 | 2,635 |
| 土地 | 47,051 | 49,555 |
| リース資産 | - | 467 |
| 減価償却累計額 | - | -130 |
| リース資産(純額) | - | 337 |
| 建設仮勘定 | 255 | 1,809 |
| 有形固定資産合計 | 92,046 | 96,496 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | - | 4,304 |
| その他 | - | 13,440 |
| 無形固定資産合計 | 12,576 | 17,745 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 62,182 | 56,562 |
| 長期貸付金 | 788 | 536 |
| 繰延税金資産 | 1,323 | 647 |
| 前払年金費用 | 12,475 | 22,109 |
| その他 | 13,774 | 14,025 |
| 貸倒引当金 | -1,741 | -1,501 |
| 投資その他の資産合計 | 88,802 | 92,379 |
| 固定資産合計 | 193,426 | 206,621 |
| 資産合計 | 822,852 | 828,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 504,514 | 518,244 |
| 短期借入金 | 468 | 2,119 |
| リース債務 | - | 100 |
| 未払消費税等 | 1,332 | 536 |
| 未払法人税等 | 9,650 | 2,694 |
| 返品調整引当金 | 541 | 486 |
| 賞与引当金 | 9,050 | 7,406 |
| 役員賞与引当金 | 3 | 2 |
| その他 | 8,539 | 10,911 |
| 流動負債合計 | 534,102 | 542,501 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 487 | 379 |
| リース債務 | - | 315 |
| 繰延税金負債 | 5,089 | 6,265 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,177 | 2,119 |
| 退職給付引当金 | 5,199 | 4,539 |
| 役員退職慰労引当金 | 645 | 749 |
| その他 | 793 | 790 |
| 固定負債合計 | 14,393 | 15,159 |
| 負債合計 | 548,495 | 557,660 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,546 | 13,546 |
| 資本剰余金 | 39,375 | 39,373 |
| 利益剰余金 | 231,845 | 233,856 |
| 自己株式 | -7,663 | -12,682 |
| 株主資本合計 | 277,103 | 274,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,150 | -491 |
| 土地再評価差額金 | -6,993 | -7,079 |
| 評価・換算差額等合計 | -5,842 | -7,570 |
| 少数株主持分 | 3,096 | 4,330 |
| 純資産合計 | 274,357 | 270,854 |
| 負債純資産合計 | 822,852 | 828,515 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 72,761 | 39,378 |
| 受取手形 | 5,541 | 4,914 |
| 売掛金 | 361,688 | 382,607 |
| 有価証券 | 12,785 | 8,784 |
| 商品 | 71,554 | - |
| 製品 | 348 | - |
| 商品及び製品 | - | 75,555 |
| 原材料 | 249 | - |
| 仕掛品 | 84 | 139 |
| 貯蔵品 | 109 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 403 |
| 前払費用 | 1 | 1 |
| 繰延税金資産 | 4,453 | 5,862 |
| 仕入割戻し等未収入金 | 21,162 | 18,889 |
| その他 | 922 | 2,266 |
| 貸倒引当金 | -3,419 | -2,995 |
| 流動資産合計 | 548,243 | 535,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43,242 | 43,654 |
| 減価償却累計額 | -21,602 | -22,774 |
| 建物(純額) | 21,640 | 20,879 |
| 構築物 | 2,502 | 2,547 |
| 減価償却累計額 | -1,861 | -1,923 |
| 構築物(純額) | 640 | 623 |
| 機械及び装置 | 5,860 | 5,872 |
| 減価償却累計額 | -3,047 | -3,549 |
| 機械及び装置(純額) | 2,812 | 2,323 |
| 車両運搬具 | 300 | 313 |
| 減価償却累計額 | -214 | -244 |
| 車両運搬具(純額) | 85 | 68 |
| 工具 | 5,450 | 5,928 |
| 減価償却累計額 | -4,285 | -4,674 |
| 工具 | 1,164 | 1,254 |
| 土地 | 28,998 | 31,625 |
| 建設仮勘定 | 110 | 1,187 |
| 有形固定資産合計 | 55,451 | 57,961 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 110 | 80 |
| 借地権 | 386 | 386 |
| ソフトウエア | 4,550 | 4,779 |
| 電話加入権 | 172 | 151 |
| その他 | 2,856 | 6,386 |
| 無形固定資産合計 | 8,075 | 11,785 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 56,269 | 51,472 |
| 関係会社株式 | 41,610 | 43,570 |
| 出資金 | 163 | 164 |
| 関係会社出資金 | 2,310 | 2,338 |
| 長期貸付金 | 533 | 247 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,826 | 11,628 |
| 破産更生債権等 | 1,400 | 1,083 |
| 長期前払費用 | 228 | 254 |
| 前払年金費用 | 12,341 | 20,812 |
| その他 | 4,677 | 4,897 |
| 貸倒引当金 | -1,521 | -1,225 |
| 投資その他の資産合計 | 128,843 | 135,246 |
| 固定資産合計 | 192,370 | 204,993 |
| 資産合計 | 740,614 | 740,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,659 | 2,844 |
| 買掛金 | 467,491 | 480,300 |
| 未払金 | 5,698 | 6,930 |
| 未払費用 | 1,421 | 1,310 |
| 未払消費税等 | 411 | - |
| 未払法人税等 | 6,818 | 197 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 230 | 199 |
| 前受収益 | 7 | 3 |
| 返品調整引当金 | 416 | 365 |
| 賞与引当金 | 5,619 | 3,961 |
| 関係会社CMS預り金 | 7,640 | 10,973 |
| その他 | 78 | 66 |
| 流動負債合計 | 499,494 | 507,155 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 3,452 | 5,163 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,177 | 2,119 |
| その他 | 464 | 430 |
| 固定負債合計 | 6,093 | 7,712 |
| 負債合計 | 505,587 | 514,867 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 13,546 | 13,546 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 33,836 | 33,836 |
| その他資本剰余金 | 7,154 | 7,152 |
| 資本剰余金合計 | 40,991 | 40,989 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,278 | 3,278 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 527 | 527 |
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 90,508 | 87,731 |
| 利益剰余金合計 | 194,315 | 191,537 |
| 自己株式 | -7,663 | -12,682 |
| 株主資本合計 | 241,188 | 233,391 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 831 | -379 |
| 土地再評価差額金 | -6,993 | -7,079 |
| 評価・換算差額等合計 | -6,162 | -7,458 |
| 純資産合計 | 235,026 | 225,932 |
| 負債純資産合計 | 740,614 | 740,800 |