有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 70,841 | 72,354 |
受取手形及び売掛金 | 402,883 | 413,524 |
有価証券 | 8,784 | 7,293 |
商品及び製品 | 104,979 | 103,731 |
仕掛品 | 2,170 | 2,344 |
原材料及び貯蔵品 | 1,549 | 1,714 |
繰延税金資産 | 10,112 | 8,774 |
仕入れ割戻し等未収入金 | 21,556 | 21,778 |
その他 | 2,830 | 2,499 |
貸倒引当金 | -3,812 | -3,361 |
流動資産合計 | 621,893 | 630,654 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 86,601 | 96,902 |
減価償却累計額 | -47,884 | -54,420 |
建物及び構築物(純額) | 38,716 | 42,482 |
機械装置及び運搬具 | 10,843 | 11,992 |
減価償却累計額 | -7,400 | -8,660 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,442 | 3,332 |
工具 | 11,936 | 13,488 |
減価償却累計額 | -9,300 | -10,247 |
工具 | 2,635 | 3,241 |
土地 | 49,555 | 53,812 |
リース資産 | 467 | 642 |
減価償却累計額 | -130 | -235 |
リース資産(純額) | 337 | 406 |
建設仮勘定 | 1,809 | 6,525 |
有形固定資産合計 | 96,496 | 109,800 |
無形固定資産 | | |
のれん | 4,304 | 2,174 |
その他 | 13,440 | 17,477 |
無形固定資産合計 | 17,745 | 19,651 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56,562 | 59,992 |
長期貸付金 | 536 | 336 |
繰延税金資産 | 647 | 559 |
前払年金費用 | 22,109 | 25,082 |
その他 | 14,025 | 13,532 |
貸倒引当金 | -1,501 | -1,002 |
投資その他の資産合計 | 92,379 | 98,500 |
固定資産合計 | 206,621 | 227,953 |
資産合計 | 828,515 | 858,608 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 518,244 | 528,585 |
1年内償還予定の社債 | - | 60 |
短期借入金 | 2,119 | 3,704 |
リース債務 | 100 | - |
未払消費税等 | 536 | 1,055 |
未払法人税等 | 2,694 | 5,738 |
返品調整引当金 | 486 | 481 |
賞与引当金 | 7,406 | 7,875 |
役員賞与引当金 | 2 | - |
その他 | 10,911 | 12,695 |
流動負債合計 | 542,501 | 560,197 |
固定負債 | | |
社債 | - | 510 |
長期借入金 | 379 | 1,090 |
リース債務 | 315 | - |
繰延税金負債 | 6,265 | 9,536 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,119 | 2,101 |
退職給付引当金 | 4,539 | 5,012 |
役員退職慰労引当金 | 749 | 783 |
その他 | 790 | 1,432 |
固定負債合計 | 15,159 | 20,466 |
負債合計 | 557,660 | 580,663 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,546 | 13,546 |
資本剰余金 | 39,373 | 38,899 |
利益剰余金 | 233,856 | 242,152 |
自己株式 | -12,682 | -12,025 |
株主資本合計 | 274,094 | 282,573 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -491 | 2,187 |
土地再評価差額金 | -7,079 | -7,003 |
評価・換算差額等合計 | -7,570 | -4,815 |
少数株主持分 | 4,330 | 186 |
純資産合計 | 270,854 | 277,944 |
負債純資産合計 | 828,515 | 858,608 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 39,378 | 40,689 |
受取手形 | 4,914 | 4,547 |
売掛金 | 382,607 | 392,421 |
有価証券 | 8,784 | 7,293 |
商品及び製品 | 75,555 | 73,327 |
仕掛品 | 139 | 128 |
原材料及び貯蔵品 | 403 | 457 |
前払費用 | 1 | 1 |
繰延税金資産 | 5,862 | 4,318 |
仕入れ割戻し等未収入金 | 18,889 | 18,986 |
その他 | 2,266 | 2,303 |
貸倒引当金 | -2,995 | -2,669 |
流動資産合計 | 535,806 | 541,807 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 43,654 | 44,509 |
減価償却累計額 | -22,774 | -24,005 |
建物(純額) | 20,879 | 20,504 |
構築物 | 2,547 | 2,560 |
減価償却累計額 | -1,923 | -2,004 |
構築物(純額) | 623 | 556 |
機械及び装置 | 5,872 | 5,916 |
減価償却累計額 | -3,549 | -3,980 |
機械及び装置(純額) | 2,323 | 1,935 |
車両運搬具 | 313 | 279 |
減価償却累計額 | -244 | -236 |
車両運搬具(純額) | 68 | 43 |
工具 | 5,928 | 6,425 |
減価償却累計額 | -4,674 | -4,969 |
工具 | 1,254 | 1,456 |
土地 | 31,625 | 31,466 |
建設仮勘定 | 1,187 | 4,551 |
有形固定資産合計 | 57,961 | 60,514 |
無形固定資産 | | |
のれん | 80 | 51 |
借地権 | 386 | 386 |
ソフトウエア | 4,779 | 7,915 |
電話加入権 | 151 | 151 |
その他 | 6,386 | 6,704 |
無形固定資産合計 | 11,785 | 15,209 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 51,472 | 54,247 |
関係会社株式 | 43,570 | 46,118 |
出資金 | 164 | 135 |
関係会社出資金 | 2,338 | 2,338 |
長期貸付金 | 247 | 128 |
従業員に対する長期貸付金 | 3 | 2 |
関係会社長期貸付金 | 11,628 | 13,880 |
破産更生債権等 | 1,083 | 529 |
長期前払費用 | 254 | 287 |
前払年金費用 | 20,812 | 23,321 |
その他 | 4,897 | 4,854 |
貸倒引当金 | -1,225 | -628 |
投資その他の資産合計 | 135,246 | 145,216 |
固定資産合計 | 204,993 | 220,941 |
資産合計 | 740,800 | 762,748 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,844 | 2,300 |
買掛金 | 480,300 | 488,503 |
未払金 | 6,930 | 7,965 |
未払費用 | 1,310 | 1,348 |
未払消費税等 | - | 475 |
未払法人税等 | 197 | 2,411 |
前受金 | 0 | 23 |
預り金 | 199 | 197 |
前受収益 | 3 | 1 |
返品調整引当金 | 365 | 359 |
賞与引当金 | 3,961 | 4,085 |
関係会社CMS預り金 | 10,973 | 13,000 |
その他 | 66 | 89 |
流動負債合計 | 507,155 | 520,762 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 5,163 | 8,174 |
再評価に係る繰延税金負債 | 2,119 | 2,101 |
その他 | 430 | 379 |
固定負債合計 | 7,712 | 10,655 |
負債合計 | 514,867 | 531,418 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 13,546 | 13,546 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 33,836 | 33,836 |
その他資本剰余金 | 7,152 | 6,678 |
資本剰余金合計 | 40,989 | 40,515 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,278 | 3,278 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 527 | 527 |
別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
繰越利益剰余金 | 87,731 | 90,510 |
利益剰余金合計 | 191,537 | 194,316 |
自己株式 | -12,682 | -12,025 |
株主資本合計 | 233,391 | 236,353 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -379 | 1,979 |
土地再評価差額金 | -7,079 | -7,003 |
評価・換算差額等合計 | -7,458 | -5,023 |
純資産合計 | 225,932 | 231,330 |
負債純資産合計 | 740,800 | 762,748 |