有価証券報告書-第56期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,864 | 10,423 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,645 | 5,747 |
| 商品及び製品 | 5,006 | 4,868 |
| 原材料及び貯蔵品 | 549 | 526 |
| 繰延税金資産 | 273 | 179 |
| その他 | 436 | 366 |
| 貸倒引当金 | △10 | △7 |
| 流動資産合計 | 20,766 | 22,105 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,896 | 11,015 |
| 減価償却累計額 | △5,747 | △6,049 |
| 減損損失累計額 | △5 | △32 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,144 | 4,933 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,173 | 3,174 |
| 減価償却累計額 | △2,906 | △2,930 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 266 | 243 |
| 土地 | ※3 7,361 | ※3 7,361 |
| リース資産 | 1,891 | 1,917 |
| 減価償却累計額 | △518 | △678 |
| 減損損失累計額 | - | △200 |
| リース資産(純額) | 1,372 | 1,039 |
| その他 | 1,181 | 1,257 |
| 減価償却累計額 | △984 | △1,025 |
| 減損損失累計額 | △5 | △10 |
| その他(純額) | 191 | 221 |
| 有形固定資産合計 | 14,336 | 13,799 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 130 | 119 |
| その他 | 501 | 411 |
| 無形固定資産合計 | 631 | 530 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 304 | 404 |
| 長期貸付金 | 167 | 180 |
| 繰延税金資産 | 253 | 287 |
| その他 | ※1 2,138 | ※1 2,210 |
| 貸倒引当金 | △137 | △147 |
| 投資その他の資産合計 | 2,726 | 2,934 |
| 固定資産合計 | 17,695 | 17,265 |
| 資産合計 | 38,461 | 39,370 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,169 | 2,278 |
| リース債務 | 143 | 145 |
| 未払法人税等 | 470 | 571 |
| 賞与引当金 | 354 | 359 |
| 役員賞与引当金 | 22 | 37 |
| その他 | 1,395 | 1,143 |
| 流動負債合計 | 4,556 | 4,536 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 588 | 504 |
| 繰延税金負債 | 5 | 3 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 277 | 277 |
| 退職給付に係る負債 | 988 | 995 |
| 資産除去債務 | 33 | 33 |
| その他 | 272 | 257 |
| 固定負債合計 | 2,165 | 2,073 |
| 負債合計 | 6,721 | 6,609 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,405 | 1,405 |
| 資本剰余金 | 1,304 | 1,304 |
| 利益剰余金 | 36,137 | 36,818 |
| 自己株式 | △879 | △879 |
| 株主資本合計 | 37,968 | 38,649 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 206 |
| 繰延ヘッジ損益 | △182 | 31 |
| 土地再評価差額金 | △6,195 | △6,195 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △32 | △1 |
| その他の包括利益累計額合計 | △6,276 | △5,959 |
| 非支配株主持分 | 48 | 70 |
| 純資産合計 | 31,739 | 32,761 |
| 負債純資産合計 | 38,461 | 39,370 |