有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,964 | 7,836 |
| 受取手形及び売掛金 | ※3 5,345 | 5,988 |
| 商品及び製品 | 4,697 | 5,057 |
| 原材料及び貯蔵品 | 485 | 529 |
| 繰延税金資産 | 243 | 229 |
| その他 | 408 | 609 |
| 貸倒引当金 | △11 | △11 |
| 流動資産合計 | 19,132 | 20,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,431 | 10,455 |
| 減価償却累計額 | △5,085 | △5,405 |
| 減損損失累計額 | - | △16 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,345 | 5,033 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,641 | 3,312 |
| 減価償却累計額 | △2,860 | △2,920 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 780 | 392 |
| 土地 | ※4 7,280 | ※4 7,280 |
| リース資産 | 808 | 1,500 |
| 減価償却累計額 | △210 | △301 |
| リース資産(純額) | 597 | 1,199 |
| その他 | 1,029 | 1,153 |
| 減価償却累計額 | △855 | △922 |
| 減損損失累計額 | - | △10 |
| その他(純額) | 174 | 221 |
| 有形固定資産合計 | 14,179 | 14,127 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 73 | 36 |
| リース資産 | 140 | 110 |
| その他 | 1,132 | 978 |
| 無形固定資産合計 | 1,347 | 1,125 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 559 | 239 |
| 長期貸付金 | 48 | 66 |
| 繰延税金資産 | 155 | 270 |
| その他 | ※1 1,849 | ※1 2,052 |
| 貸倒引当金 | △51 | △53 |
| 投資その他の資産合計 | 2,562 | 2,576 |
| 固定資産合計 | 18,088 | 17,829 |
| 資産合計 | 37,221 | 38,068 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,358 | 2,619 |
| リース債務 | 75 | 99 |
| 未払法人税等 | 772 | 781 |
| 賞与引当金 | 323 | 310 |
| 役員賞与引当金 | 41 | 21 |
| その他 | 1,151 | 1,009 |
| 流動負債合計 | 4,722 | 4,842 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 610 | 640 |
| 繰延税金負債 | 9 | 8 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※4 329 | ※4 329 |
| 退職給付引当金 | 765 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 841 |
| 資産除去債務 | 45 | 45 |
| その他 | 333 | 343 |
| 固定負債合計 | 2,095 | 2,209 |
| 負債合計 | 6,817 | 7,051 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,405 | 1,405 |
| 資本剰余金 | 1,304 | 1,304 |
| 利益剰余金 | 34,489 | 35,278 |
| 自己株式 | △877 | △878 |
| 株主資本合計 | 36,321 | 37,110 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 236 | 87 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | 22 |
| 土地再評価差額金 | ※4 △6,228 | ※4 △6,228 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △4 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,989 | △6,123 |
| 少数株主持分 | 72 | 30 |
| 純資産合計 | 30,403 | 31,017 |
| 負債純資産合計 | 37,221 | 38,068 |