有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 9,296,019 | 9,020,505 |
| 完成工事高 | 7,008,276 | 9,034,192 |
| 売上高合計 | 16,304,295 | 18,054,698 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 6,824,719 | 6,827,333 |
| 完成工事原価 | 5,768,424 | 6,984,728 |
| 売上原価合計 | 12,593,143 | 13,812,061 |
| 商品売上総利益 | 2,471,299 | 2,193,172 |
| 完成工事総利益 | 1,239,852 | 2,049,464 |
| 売上総利益 | 3,711,151 | 4,242,636 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 458,496 | 455,034 |
| 広告宣伝費 | 8,687 | 8,811 |
| 販売手数料 | 10,314 | 6,837 |
| 貸倒引当金繰入額 | △5,172 | △5,780 |
| 役員報酬 | 193,616 | 197,307 |
| 給料及び手当 | 1,362,250 | 1,388,831 |
| 賞与引当金繰入額 | 56,826 | 110,290 |
| 退職給付費用 | 202,462 | 204,838 |
| 福利厚生費 | 362,060 | 354,298 |
| 接待交際費 | 37,891 | 35,837 |
| 旅費及び交通費 | 225,555 | 201,181 |
| 賃借料 | 135,707 | 163,663 |
| 減価償却費 | 218,043 | 209,205 |
| 租税公課 | 53,377 | 58,498 |
| その他 | 512,884 | 491,695 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,833,003 | 3,880,551 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △121,852 | 362,085 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 884 | 230 |
| 有価証券利息 | 139 | 195 |
| 受取配当金 | 21,316 | 22,437 |
| 仕入割引 | 1,518 | 1,539 |
| 受取家賃 | ※1 30,252 | ※1 41,940 |
| 技術提供収入 | 5,701 | 3,350 |
| その他 | ※1 30,459 | ※1 23,093 |
| 営業外収益合計 | 90,272 | 92,786 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 39,019 | 37,195 |
| 社債利息 | 12,907 | 12,318 |
| 支払手数料 | 24,812 | 25,265 |
| 社債発行費償却 | 10,304 | 12,470 |
| 売上割引 | 7,617 | 6,633 |
| その他 | 2,153 | 4,702 |
| 営業外費用合計 | 96,815 | 98,584 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △128,394 | 356,287 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※2 543 |
| 特別利益合計 | - | 543 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※3 1,035 | ※3 0 |
| 減損損失 | - | 738 |
| 子会社株式評価損 | 111,230 | - |
| 特別損失合計 | 112,265 | 738 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △240,660 | 356,091 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,201 | 64,353 |
| 法人税等調整額 | △21,226 | 90,944 |
| 法人税等合計 | △17,024 | 155,298 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △223,635 | 200,793 |