訂正有価証券報告書-第71期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,215,002 | 6,023,069 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,269,551 | 13,688,142 |
| 電子記録債権 | 1,218,305 | 2,068,038 |
| 有価証券 | 500,000 | 600,000 |
| 商品及び製品 | 475,196 | 622,337 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,614 | 1,614 |
| 前渡金 | 489,806 | 778,487 |
| 繰延税金資産 | 79,544 | 113,686 |
| 関係会社短期貸付金 | 235,400 | 97,046 |
| その他 | 570,052 | 1,061,359 |
| 貸倒引当金 | △48,085 | △119,983 |
| 流動資産合計 | 22,006,389 | 24,933,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 449,062 | 1,279,357 |
| 建物附属設備 | 71,246 | 165,162 |
| 構築物 | 25,941 | 28,373 |
| 機械装置及び運搬具 | 484 | 304 |
| 工具、器具及び備品 | 17,348 | 105,225 |
| 貸与資産 | 457,551 | 174,554 |
| 土地 | 2,409,084 | 2,796,220 |
| 建設仮勘定 | 144,430 | - |
| 有形固定資産合計 | 3,575,150 | 4,549,199 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,515 | 4,515 |
| ソフトウエア | 41,274 | 24,163 |
| 無形固定資産合計 | 45,790 | 28,679 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,202,696 | 1,456,192 |
| 関係会社株式 | 2,152,794 | 2,152,794 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,705 | 2,378 |
| 関係会社長期貸付金 | 347,530 | 282,720 |
| 前払年金費用 | 35,678 | 51,936 |
| その他 | 197,602 | 160,848 |
| 貸倒引当金 | △190,939 | △178,617 |
| 投資その他の資産合計 | 3,750,068 | 3,928,253 |
| 固定資産合計 | 7,371,009 | 8,506,131 |
| 資産合計 | 29,377,398 | 33,439,930 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,362,826 | 9,166,971 |
| 電子記録債務 | 4,378,261 | 6,233,523 |
| 未払法人税等 | 112,000 | 313,000 |
| 前受金 | 500,776 | 849,257 |
| 割賦利益繰延 | 62,584 | 64,842 |
| 役員賞与引当金 | 1,668 | 4,480 |
| その他 | 383,176 | 382,607 |
| 流動負債合計 | 13,801,293 | 17,014,683 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 165,475 | 157,850 |
| 繰延税金負債 | 60,726 | 183,386 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 125,118 | 117,033 |
| 役員株式給付引当金 | - | 24,190 |
| その他 | 34,702 | 44,762 |
| 固定負債合計 | 386,021 | 527,222 |
| 負債合計 | 14,187,314 | 17,541,905 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,248,878 | 1,248,878 |
| その他資本剰余金 | 76,263 | 76,263 |
| 資本剰余金合計 | 1,325,141 | 1,325,141 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 120,704 | 120,704 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | 497,327 | 497,327 |
| 固定資産圧縮積立金 | 143,090 | 143,090 |
| 別途積立金 | 1,015,070 | 1,015,070 |
| 繰越利益剰余金 | 11,077,833 | 11,810,752 |
| 利益剰余金合計 | 12,854,026 | 13,586,944 |
| 自己株式 | △879,306 | △1,068,820 |
| 株主資本合計 | 14,714,277 | 15,257,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 238,767 | 409,086 |
| 繰延ヘッジ損益 | △12,034 | 296 |
| 土地再評価差額金 | 249,072 | 230,960 |
| 評価・換算差額等合計 | 475,806 | 640,343 |
| 純資産合計 | 15,190,083 | 15,898,024 |
| 負債純資産合計 | 29,377,398 | 33,439,930 |