訂正有価証券報告書-第70期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,708,019 | 7,215,002 |
| 受取手形及び売掛金 | 13,389,742 | 11,269,551 |
| 電子記録債権 | 1,143,450 | 1,218,305 |
| 有価証券 | 300,000 | 500,000 |
| 商品及び製品 | 500,383 | 475,196 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,769 | 1,614 |
| 前渡金 | 395,695 | 489,806 |
| 繰延税金資産 | 100,194 | 79,544 |
| 関係会社短期貸付金 | 147,600 | 235,400 |
| その他 | 629,787 | 570,052 |
| 貸倒引当金 | △8,294 | △48,085 |
| 流動資産合計 | 24,308,347 | 22,006,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 469,873 | 449,062 |
| 建物附属設備 | 78,429 | 71,246 |
| 構築物 | 28,665 | 25,941 |
| 機械及び装置 | 53 | 191 |
| 車両運搬具 | 439 | 293 |
| 工具、器具及び備品 | 17,211 | 17,348 |
| 貸与資産 | 346,605 | 457,551 |
| 土地 | 2,518,599 | 2,409,084 |
| 建設仮勘定 | - | 144,430 |
| 有形固定資産合計 | 3,459,877 | 3,575,150 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,515 | 4,515 |
| ソフトウエア | 64,308 | 41,274 |
| 無形固定資産合計 | 68,823 | 45,790 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,291,063 | 1,202,696 |
| 関係会社株式 | 1,548,939 | 2,152,794 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,001 | 4,705 |
| 関係会社長期貸付金 | 236,670 | 347,530 |
| 前払年金費用 | 12,038 | 35,678 |
| その他 | 183,103 | 197,602 |
| 貸倒引当金 | △186,797 | △190,939 |
| 投資その他の資産合計 | 3,089,019 | 3,750,068 |
| 固定資産合計 | 6,617,720 | 7,371,009 |
| 資産合計 | 30,926,067 | 29,377,398 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) | 当事業年度 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,057,466 | 8,362,826 |
| 電子記録債務 | 5,439,942 | 4,378,261 |
| 未払法人税等 | 339,000 | 112,000 |
| 前受金 | 398,630 | 500,776 |
| 割賦利益繰延 | 67,104 | 62,584 |
| 役員賞与引当金 | 5,700 | 1,668 |
| その他 | 374,313 | 383,176 |
| 流動負債合計 | 15,682,158 | 13,801,293 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 73,544 | 60,726 |
| 長期未払金 | - | 165,475 |
| 役員退職慰労引当金 | 180,267 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 167,563 | 125,118 |
| その他 | 34,612 | 34,702 |
| 固定負債合計 | 455,987 | 386,021 |
| 負債合計 | 16,138,146 | 14,187,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,414,415 | 1,414,415 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,248,878 | 1,248,878 |
| その他資本剰余金 | 51,513 | 76,263 |
| 資本剰余金合計 | 1,300,391 | 1,325,141 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 120,704 | 120,704 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職給与積立金 | 497,327 | 497,327 |
| 固定資産圧縮積立金 | 139,543 | 143,090 |
| 別途積立金 | 1,015,070 | 1,015,070 |
| 繰越利益剰余金 | 10,389,010 | 11,077,833 |
| 利益剰余金合計 | 12,161,654 | 12,854,026 |
| 自己株式 | △661,837 | △879,306 |
| 株主資本合計 | 14,214,625 | 14,714,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 253,707 | 238,767 |
| 繰延ヘッジ損益 | 3,446 | △12,034 |
| 土地再評価差額金 | 316,142 | 249,072 |
| 評価・換算差額等合計 | 573,296 | 475,806 |
| 純資産合計 | 14,787,921 | 15,190,083 |
| 負債純資産合計 | 30,926,067 | 29,377,398 |