進和(7607)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 41,424,564 | 27,458,476 |
| 売上原価 | 34,611,193 | 23,552,975 |
| 売上総利益 | 6,813,371 | 3,905,500 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 396,602 | 213,729 |
| 給料及び賞与 | 1,213,971 | 1,234,585 |
| 賞与引当金繰入額 | 97,723 | 87,757 |
| 退職給付費用 | 41,688 | 45,044 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 34,700 | 21,300 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 29,400 | 16,750 |
| 減価償却費 | 107,957 | 91,077 |
| 賃借料 | 125,515 | 130,240 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 63,351 |
| その他 | 1,314,570 | 1,139,070 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,362,129 | 3,042,907 |
| 営業利益 | 3,451,241 | 862,593 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15,663 | 17,008 |
| 受取配当金 | 106,573 | 136,099 |
| 受取賃貸料 | 3,980 | 5,134 |
| 仕入割引 | 8,628 | 7,758 |
| その他 | 15,113 | 61,390 |
| 営業外収益合計 | 149,960 | 227,391 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 2,840 | - |
| 為替差損 | 52,752 | 130,817 |
| デリバティブ評価損 | - | 33,720 |
| その他 | 1,696 | 12,377 |
| 営業外費用合計 | 57,288 | 176,914 |
| 経常利益 | 3,543,913 | 913,070 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,279 | 33,303 |
| 保険差益 | 1,638 | - |
| 投資有価証券売却益 | 2,628 | 10 |
| 貸倒引当金戻入額 | 5 | 2,002 |
| その他 | - | 290 |
| 特別利益合計 | 5,551 | 35,607 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,324 | 8,687 |
| 固定資産売却損 | - | 824 |
| 過年度出向料負担金 | - | 32,754 |
| 減損損失 | - | 60,192 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 20,899 |
| その他 | 1,223 | 12,495 |
| 特別損失合計 | 3,548 | 135,855 |
| 税引前当期純利益 | 3,545,916 | 812,823 |
| 法人税 | 1,443,303 | 401,861 |
| 法人税等調整額 | -47,353 | 100,556 |
| 法人税等合計 | 1,395,949 | 502,418 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 117 | -6 |
| 当期純利益 | 2,149,849 | 310,411 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 27,173,730 | 19,973,374 |
| 製品売上高 | 8,672,612 | 4,863,741 |
| サービス売上高 | 2,959,271 | 1,253,226 |
| 売上高合計 | 38,805,614 | 26,090,342 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 23,439,972 | 17,044,659 |
| 製品売上原価 | 7,038,962 | 4,242,370 |
| サービス売上原価 | 2,414,518 | 1,186,126 |
| 売上原価合計 | 32,893,452 | 22,473,157 |
| 売上総利益 | 5,912,161 | 3,617,184 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 368,618 | 244,635 |
| 広告宣伝費 | 33,993 | 36,831 |
| 役員報酬 | 171,299 | 159,284 |
| 報酬及び給料手当 | 823,815 | 858,346 |
| 賞与 | 198,687 | 175,503 |
| 賞与引当金繰入額 | 97,289 | 87,559 |
| 退職給付費用 | 39,091 | 42,739 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 33,500 | 20,100 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 28,500 | 15,850 |
| 法定福利費 | 155,391 | 161,945 |
| 福利厚生費 | 3,606 | 11,018 |
| 車両費 | 45,374 | 37,462 |
| 旅費及び交通費 | 128,132 | 91,601 |
| 交際費 | 66,083 | 39,826 |
| 通信費 | 20,343 | 18,850 |
| 水道光熱費 | 19,290 | 19,128 |
| 租税公課 | 82,264 | 61,728 |
| 減価償却費 | 92,329 | 71,711 |
| 賃借料 | 97,560 | 110,246 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 61,334 |
| その他 | 373,364 | 255,158 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,878,538 | 2,580,862 |
| 営業利益 | 3,033,622 | 1,036,322 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,524 | 16,078 |
| 受取配当金 | 150,785 | 203,403 |
| 仕入割引 | 8,628 | 7,758 |
| 為替差益 | 885 | - |
| 受取地代家賃 | 7,580 | 8,734 |
| 雑収入 | 14,992 | 36,560 |
| 営業外収益合計 | 195,396 | 272,536 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 2,840 | - |
| 売上割引 | 427 | - |
| 為替差損 | - | 4,476 |
| デリバティブ評価損 | - | 33,720 |
| 支払補償費 | - | 4,471 |
| 雑損失 | 1,181 | 1,561 |
| 営業外費用合計 | 4,449 | 44,229 |
| 経常利益 | 3,224,570 | 1,264,628 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 509 | 33,303 |
| 投資有価証券売却益 | 2,628 | 10 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 600 |
| 特別利益合計 | 3,138 | 33,914 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,324 | 2,145 |
| 固定資産売却損 | - | 462 |
| 減損損失 | - | 60,192 |
| 関係会社出資金評価損 | - | 20,899 |
| ゴルフ会員権売却損 | 223 | - |
| 過年度出向料負担金 | - | 21,836 |
| その他 | 1,000 | 7,514 |
| 特別損失合計 | 3,548 | 113,051 |
| 税引前当期純利益 | 3,224,160 | 1,185,491 |
| 法人税 | 1,301,000 | 470,000 |
| 法人税等調整額 | -34,483 | 82,511 |
| 法人税等合計 | 1,266,516 | 552,511 |
| 当期純利益 | 1,957,644 | 632,979 |