有価証券報告書-第62期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月22日 13:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,719,099 | 4,577,644 |
受取手形及び売掛金 | 8,277,362 | 9,817,198 |
有価証券 | - | 293,940 |
商品及び製品 | 1,080,096 | 1,487,670 |
仕掛品 | 234,091 | 279,101 |
原材料及び貯蔵品 | 274,013 | 263,210 |
繰延税金資産 | 127,086 | 107,784 |
その他 | 384,514 | 426,329 |
貸倒引当金 | -12,230 | -4,062 |
流動資産合計 | 16,084,034 | 17,248,818 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,856,706 | 4,850,965 |
減価償却累計額 | -2,900,492 | -3,032,545 |
建物及び構築物(純額) | 1,956,213 | 1,818,420 |
機械装置及び運搬具 | 3,001,360 | 2,986,060 |
減価償却累計額 | -2,406,130 | -2,468,828 |
機械装置及び運搬具(純額) | 595,230 | 517,232 |
建物及び構築物(純額) | 1,956,213 | 1,818,420 |
機械装置及び運搬具(純額) | 595,230 | 517,232 |
土地 | 1,947,103 | 1,947,103 |
建設仮勘定 | 4,322 | 13,377 |
その他 | 400,601 | 421,861 |
減価償却累計額 | -325,329 | -308,583 |
その他(純額) | 75,272 | 113,278 |
その他(純額) | 75,272 | 113,278 |
有形固定資産合計 | 4,578,141 | 4,409,413 |
無形固定資産 | 74,984 | 56,008 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,208,788 | 986,713 |
長期貸付金 | 38,250 | 37,650 |
関係会社長期貸付金 | - | 100,000 |
関係会社出資金 | 498,627 | 578,037 |
繰延税金資産 | 66,375 | 68,192 |
その他 | 95,197 | 98,656 |
貸倒引当金 | -2,209 | -1,850 |
投資その他の資産合計 | 1,905,028 | 1,867,399 |
固定資産合計 | 6,558,155 | 6,332,821 |
資産合計 | 22,642,189 | 23,581,639 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,178,689 | 7,531,784 |
短期借入金 | 95,206 | 134,101 |
未払法人税等 | 394,340 | 421,219 |
賞与引当金 | 125,527 | 134,696 |
役員賞与引当金 | 20,850 | 29,250 |
その他 | 715,008 | 583,229 |
流動負債合計 | 8,529,622 | 8,834,280 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 333,630 | 291,545 |
退職給付引当金 | 4,014 | 5,027 |
役員退職慰労引当金 | 210,410 | 239,180 |
固定負債合計 | 548,055 | 535,752 |
負債合計 | 9,077,677 | 9,370,033 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 951,106 | 951,106 |
資本剰余金 | 997,465 | 997,484 |
利益剰余金 | 13,613,059 | 14,223,117 |
自己株式 | -1,134,802 | -1,135,116 |
株主資本合計 | 14,426,829 | 15,036,592 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -872 | -22,718 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | -610,061 | -567,976 |
為替換算調整勘定 | -251,627 | -253,136 |
その他の包括利益累計額合計 | -862,561 | -843,831 |
少数株主持分 | 243 | 18,845 |
純資産合計 | 13,564,511 | 14,211,606 |
負債純資産合計 | 22,642,189 | 23,581,639 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,840,211 | 4,069,587 |
受取手形 | 553,955 | 643,796 |
売掛金 | 8,389,551 | 9,244,352 |
有価証券 | - | 293,940 |
商品及び製品 | 489,502 | 742,628 |
仕掛品 | 234,091 | 279,101 |
原材料及び貯蔵品 | 179,186 | 157,707 |
前渡金 | 30,203 | 159,836 |
前払費用 | 16,851 | 15,519 |
繰延税金資産 | 106,168 | 94,032 |
短期貸付金 | 84,444 | 38,400 |
未収入金 | 66,544 | 31,242 |
その他 | 27,563 | 106,830 |
貸倒引当金 | -10,220 | -3,981 |
流動資産合計 | 15,008,054 | 15,872,994 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,550,688 | 4,551,063 |
減価償却累計額 | -2,722,052 | -2,853,070 |
建物(純額) | 1,828,636 | 1,697,993 |
構築物 | 180,492 | 170,518 |
減価償却累計額 | -150,130 | -144,672 |
構築物(純額) | 30,362 | 25,845 |
機械及び装置 | 2,510,402 | 2,472,049 |
減価償却累計額 | -2,216,069 | -2,246,292 |
機械及び装置(純額) | 294,333 | 225,757 |
工具 | 368,589 | 360,099 |
減価償却累計額 | -306,788 | -277,828 |
工具 | 61,800 | 82,271 |
建物(純額) | 1,828,636 | 1,697,993 |
構築物(純額) | 30,362 | 25,845 |
機械及び装置(純額) | 294,333 | 225,757 |
工具 | 61,800 | 82,271 |
土地 | 1,947,103 | 1,947,103 |
有形固定資産合計 | 4,162,236 | 3,978,971 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 65,914 | 44,509 |
電話加入権 | 9,037 | 9,037 |
その他 | - | 2,310 |
無形固定資産合計 | 74,951 | 55,857 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,190,715 | 927,410 |
関係会社株式 | 108,787 | 136,171 |
関係会社出資金 | 1,030,617 | 1,110,027 |
長期貸付金 | 38,250 | 37,650 |
関係会社長期貸付金 | - | 100,000 |
長期前払費用 | 13,361 | 9,935 |
差入保証金 | 28,432 | 28,376 |
ゴルフ会員権 | 32,240 | 33,900 |
繰延税金資産 | 115,435 | 132,258 |
貸倒引当金 | -2,209 | -1,850 |
投資その他の資産合計 | 2,555,630 | 2,513,879 |
固定資産合計 | 6,792,818 | 6,548,708 |
資産合計 | 21,800,873 | 22,421,703 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,680,396 | 1,773,520 |
買掛金 | 5,454,330 | 5,429,980 |
未払金 | 129,216 | 127,824 |
未払費用 | 100,780 | 110,100 |
未払法人税等 | 363,461 | 370,005 |
未払消費税等 | - | 40,858 |
前受金 | 31,801 | 49,353 |
預り金 | 25,022 | 28,531 |
賞与引当金 | 123,927 | 133,096 |
役員賞与引当金 | 20,100 | 28,500 |
その他 | 550 | - |
流動負債合計 | 7,929,586 | 8,091,771 |
固定負債 | | |
再評価に係る繰延税金負債 | 333,630 | 291,545 |
役員退職慰労引当金 | 209,200 | 234,800 |
固定負債合計 | 542,830 | 526,345 |
負債合計 | 8,472,417 | 8,618,116 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 951,106 | 951,106 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 995,924 | 995,924 |
その他資本剰余金 | 1,540 | 1,559 |
資本剰余金合計 | 997,465 | 997,484 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 237,776 | 237,776 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 128,025 | 133,300 |
特別償却準備金 | 3,405 | 1,780 |
別途積立金 | 11,530,000 | 11,730,000 |
繰越利益剰余金 | 1,226,740 | 1,477,949 |
利益剰余金合計 | 13,125,948 | 13,580,806 |
自己株式 | -1,134,802 | -1,135,116 |
株主資本合計 | 13,939,717 | 14,394,281 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -872 | -22,718 |
繰延ヘッジ損益 | -327 | - |
土地再評価差額金 | -610,061 | -567,976 |
その他の包括利益累計額合計 | -611,261 | -590,695 |
純資産合計 | 13,328,456 | 13,803,586 |
負債純資産合計 | 21,800,873 | 22,421,703 |