2654 アスモ

2654
2024/04/22
時価
59億円
PER 予
14.19倍
2010年以降
赤字-38.64倍
(2010-2023年)
PBR
0.81倍
2010年以降
赤字-20.07倍
(2010-2023年)
配当 予
2.56%
ROE 予
5.74%
ROA 予
3.9%
資料
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有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月30日 13:20
【資料】
有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
【短信】
平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
売上高9,872,25314,671,427
売上原価6,956,60410,224,071
売上総利益2,915,6484,447,356
返品調整引当金戻入額10,1938,051
返品調整引当金繰入額8,0516,792
差引売上総利益2,917,7894,448,616
販売費及び一般管理費2,103,9102,550,576
全事業営業利益813,8791,898,039
営業外収益
受取利息1563,081
為替差益17,27612,998
償却債権取立益3,622
その他5,4102,301
営業外収益計22,84322,003
営業外費用
支払利息10,0953,639
貸倒引当金繰入額1,568
賃借料1,997
減価償却費1,319
その他1,787881
営業外費用計15,4485,840
当期経常利益821,2731,914,202
特別利益
固定資産売却益19
負ののれん発生益84,582
その他410
特別利益計1984,993
特別損失
固定資産売却損755
和解金7,084
減損損失450,277
のれん償却額153,294
その他8,54045,792
特別損失計15,700649,371
税引前当年度純利益805,5931,349,824
法人税186,412335,003
法人税等調整額-204,324114,258
法人税等合計-17,912449,261
少数株主損益調整前当年度純利益823,505900,563
少数株主持分利益55,36232,351
当年度純利益768,143868,211

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
売上高7,795,612
売上原価
売上原価6,158,568
売上総利益1,637,043
返品調整引当金戻入額10,193
差引売上総利益1,647,236
営業収益
経営指導料662,308
関係会社受取配当金675,000
その他の売上高54,974
営業収益合計1,392,283
販売費
及び一般管理費
広告宣伝費43,983
荷造運賃23,456
保管料9,669
貸倒引当金繰入額-2,599
役員報酬72,026
給料及び手当427,294
賞与引当金繰入額36,493
福利厚生費79,398
賃借料55,965
接待交際費19,512
旅費及び交通費47,356
通信費17,495
消耗品費35,678
支払手数料51,740
水道光熱費7,871
租税公課37,929
減価償却費13,012
その他51,323
販売費・一般管理費計1,027,608
営業費用329,999
全事業営業利益619,6281,062,283
営業外収益
受取利息5,80911,331
受取手数料8,04226,520
貸倒引当金戻入額6,075
その他1,7714,690
営業外収益計15,62448,617
営業外費用
支払利息9,5183,136
貸倒引当金繰入額18,632
減価償却費1,254
その他2,496151
営業外費用計30,6474,542
当期経常利益604,6051,106,358
特別利益
固定資産売却益19
特別利益計19
特別損失
固定資産売却損75
固定資産除却損1,855
関係会社株式評価損218,128
減損損失586,532
賃貸借契約解約損3,234
和解金7,084
貸倒引当金繰入額336,001
その他1,62029,864
特別損失計13,8711,170,526
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)590,753-64,167
法人税68,873-294,495
法人税等調整額-160,595177,908
法人税等合計-91,722-116,587
当年度純利益682,47652,419

注記等(連結)

(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額178
主要な販売費
及び一般管理費
賃借料273,757376,868
貸倒引当金繰入額-2,5991,313
給料及び手当756,114878,129
賞与引当金繰入額116,04731,007
退職給付費用31,39711,863

注記等(個別)

(千円)
勘定科目