アスモ(2654)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,919,065 | 18,151,621 |
| 売上原価 | 12,699,639 | 13,765,901 |
| 売上総利益 | 4,219,426 | 4,385,720 |
| 返品調整引当金戻入額 | 6,792 | - |
| 差引売上総利益 | 4,226,218 | 4,385,720 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,343,419 | 3,575,818 |
| 全事業営業利益 | 882,798 | 809,901 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,472 | 4,616 |
| 為替差益 | 13,750 | - |
| 助成金収入 | 6,571 | 9,627 |
| その他 | 5,227 | 3,415 |
| 営業外収益計 | 27,021 | 17,658 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 318 | 108 |
| 貸倒引当金繰入額 | -906 | -119 |
| 為替差損 | - | 10,611 |
| その他 | 6,861 | 371 |
| 営業外費用計 | 6,273 | 10,971 |
| 当期経常利益 | 903,547 | 816,589 |
| 特別利益 | ||
| 負ののれん発生益 | 1,998 | - |
| 固定資産売却益 | - | 42 |
| 特別利益計 | 1,998 | 42 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 5,099 |
| 減損損失 | 168,840 | 11,239 |
| 和解金 | - | 5,500 |
| その他 | 2,128 | 685 |
| 特別損失計 | 170,968 | 22,525 |
| 税引前当年度純利益 | 734,577 | 794,106 |
| 法人税 | 158,392 | 196,059 |
| 法人税等調整額 | 88,477 | -15,108 |
| 法人税等合計 | 246,869 | 180,951 |
| 四半期純利益 | 487,707 | 613,154 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8,763 | 137 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 478,943 | 613,017 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 経営指導料 | 218,604 | - |
| 関係会社受取配当金 | 530,000 | 200,000 |
| その他の売上高 | 26,642 | 5,100 |
| 営業収益合計 | 775,246 | 205,100 |
| 営業費用 | 260,476 | 164,845 |
| 全事業営業利益 | 514,770 | 40,254 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,482 | 11,585 |
| 受取手数料 | 13,236 | 15 |
| その他 | 1,699 | 573 |
| 営業外収益計 | 28,418 | 12,174 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 24,186 | 20,439 |
| その他 | 4,423 | 38 |
| 営業外費用計 | 28,610 | 20,477 |
| 当期経常利益 | 514,578 | 31,951 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 6,001 | 7,000 |
| 特別利益計 | 6,001 | 7,000 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | - |
| 減損損失 | 162,499 | - |
| 和解金 | - | 5,500 |
| その他 | 1,655 | 90 |
| 特別損失計 | 174,154 | 5,590 |
| 税引前当年度純利益 | 346,425 | 33,361 |
| 法人税 | -222,948 | -145,049 |
| 法人税等調整額 | 71,316 | -3,253 |
| 法人税等合計 | -151,631 | -148,303 |
| 四半期純利益 | 498,057 | 181,664 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,100 | 8,405 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 賃借料 | 489,119 | 577,193 |
| 貸倒引当金繰入額 | -3,368 | 98 |
| 給料及び手当 | 1,049,752 | 1,128,360 |
| 賞与引当金繰入額 | 62,572 | 66,922 |
| 退職給付費用 | 2,646 | 509 |
| 水道光熱費 | 449,912 | 463,292 |