タビオ(2668)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,844,793 | 16,811,588 |
| 売上原価 | 7,142,678 | 7,559,164 |
| 売上総利益 | 8,702,115 | 9,252,424 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,158,897 | 8,506,376 |
| 全事業営業利益 | 543,218 | 746,048 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,007 | 769 |
| 仕入割引 | 11,411 | 11,663 |
| 固定資産賃貸料 | 3,385 | 1,447 |
| 為替差益 | 10,160 | - |
| 受取手数料 | 8,197 | 11,146 |
| 助成金収入 | 3,275 | 2,505 |
| 雑収入 | 13,479 | 5,845 |
| 営業外収益計 | 50,917 | 33,378 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,544 | 2,504 |
| 固定資産賃貸費用 | 502 | - |
| 為替差損 | - | 1,107 |
| 雑損失 | 644 | 628 |
| 営業外費用計 | 6,692 | 4,240 |
| 当期経常利益 | 587,443 | 775,186 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 19,259 | 18,116 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,120 | - |
| 減損損失 | 34,182 | 73,345 |
| 特別損失計 | 54,562 | 91,461 |
| 税引前当年度純利益 | 532,881 | 683,725 |
| 法人税 | 216,042 | 286,243 |
| 法人税等調整額 | 12,240 | 9,713 |
| 法人税等合計 | 228,282 | 295,957 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 304,598 | 387,767 |
| 当年度純利益 | 304,598 | 387,767 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,513,199 | 16,448,990 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 594,570 | 566,923 |
| 当期商品仕入高 | 7,229,560 | 7,642,080 |
| 合計 | 7,824,131 | 8,209,003 |
| 他勘定振替高 | 193,612 | 166,486 |
| 商品期末たな卸高 | 566,923 | 552,600 |
| 売上原価合計 | 7,063,595 | 7,489,916 |
| 売上総利益 | 8,449,604 | 8,959,073 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,105,525 | 8,349,574 |
| 全事業営業利益 | 344,078 | 609,499 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,874 | 3,268 |
| 受取配当金 | 36,000 | - |
| 仕入割引 | 11,411 | 11,663 |
| 固定資産賃貸料 | 39,309 | 39,271 |
| 為替差益 | 8,646 | - |
| 受取手数料 | 14,832 | 17,344 |
| 雑収入 | 5,470 | 6,304 |
| 営業外収益計 | 119,543 | 77,853 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,047 | 1,739 |
| 為替差損 | - | 1,953 |
| 雑損失 | 533 | 504 |
| 営業外費用計 | 4,580 | 4,198 |
| 当期経常利益 | 459,041 | 683,154 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 17,312 | 18,107 |
| 減損損失 | 34,182 | 73,345 |
| 特別損失計 | 51,494 | 91,452 |
| 税引前当年度純利益 | 407,547 | 591,702 |
| 法人税 | 158,214 | 258,510 |
| 法人税等調整額 | 14,053 | 6,547 |
| 法人税等合計 | 172,268 | 265,057 |
| 当年度純利益 | 235,278 | 326,644 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 10,338 | 11,362 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 2,557,974 | 2,694,326 |
| 役員報酬 | 163,288 | 195,690 |
| 役員賞与 | 800 | 27,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 123,594 | 123,978 |
| 退職給付費用 | -5,923 | 73,012 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2,878 | -3,202 |
| 地代家賃 | 1,868,333 | 1,999,554 |
| 支払手数料 | 733,784 | 772,381 |
| 減価償却費 | 503,264 | 527,437 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 20,480 | 20,471 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 2,236,699 | 2,371,075 |
| 役員報酬 | 136,888 | 169,290 |
| 賞与引当金繰入額 | 109,482 | 110,260 |
| 役員賞与 | - | 21,500 |
| 退職給付費用 | -11,520 | 64,331 |
| 貸倒引当金繰入額 | -3,045 | -4,070 |
| 地代家賃 | 1,807,992 | 1,943,366 |
| 支払手数料 | 1,349,001 | 1,438,096 |
| 減価償却費 | 430,577 | 448,545 |