有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,020 | 5,097 |
受取手形及び売掛金 | 7,629 | 7,679 |
商品及び製品 | 2,355 | 2,334 |
原材料及び貯蔵品 | 227 | 248 |
その他 | 644 | 661 |
貸倒引当金 | -36 | -61 |
流動資産計 | 15,840 | 15,961 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,618 | 2,907 |
減価償却累計額 | -1,940 | -1,980 |
建物及び構築物(純額) | 677 | 926 |
機械装置及び運搬具 | 961 | 982 |
減価償却累計額 | -562 | -626 |
機械装置及び運搬具(純額) | 399 | 355 |
土地 | 982 | 934 |
建設仮勘定 | 3 | 7 |
その他 | 699 | 795 |
減価償却累計額 | -577 | -609 |
その他(純額) | 121 | 186 |
有形固定資産合計 | 2,184 | 2,411 |
無形固定資産 | | |
のれん | 219 | 176 |
その他 | 220 | 257 |
無形固定資産合計 | 439 | 434 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,313 | 2,295 |
敷金及び保証金 | 406 | 413 |
保険積立金 | 826 | 949 |
繰延税金資産 | 64 | 64 |
その他 | 130 | 147 |
貸倒引当金 | -89 | -111 |
投資その他の資産合計 | 3,651 | 3,758 |
固定資産計 | 6,276 | 6,603 |
資産の部合計 | 22,116 | 22,564 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 10,755 | 10,903 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,127 | 1,257 |
未払金 | 1,177 | 1,341 |
未払法人税等 | 64 | 126 |
未払消費税等 | 91 | 86 |
賞与引当金 | 221 | 242 |
その他 | 310 | 309 |
流動負債計 | 13,748 | 14,267 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,491 | 1,278 |
繰延税金負債 | 231 | 247 |
役員退職慰労引当金 | 189 | 205 |
退職給付に係る負債 | 214 | 233 |
資産除去債務 | 78 | 84 |
その他 | 113 | 81 |
固定負債計 | 2,318 | 2,132 |
負債の部合計 | 16,066 | 16,399 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 302 | 302 |
資本剰余金 | 291 | 291 |
利益剰余金 | 4,619 | 4,784 |
自己株式 | -151 | -151 |
株主資本合計 | 5,061 | 5,227 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 935 | 905 |
繰延ヘッジ損益 | 3 | 4 |
為替換算調整勘定 | 35 | 10 |
退職給付に係る調整累計額 | -12 | -11 |
その他の包括利益累計額合計 | 962 | 908 |
非支配株主持分 | 26 | 29 |
純資産の部合計 | 6,050 | 6,165 |
負債・純資産合計 | 22,116 | 22,564 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,860 | 3,973 |
受取手形 | 2 | 2 |
売掛金 | 6,524 | 6,623 |
商品 | 1,670 | 1,697 |
貯蔵品 | 5 | 5 |
前払費用 | 81 | 72 |
未収入金 | 508 | 513 |
その他 | 3 | 5 |
貸倒引当金 | -27 | -35 |
流動資産計 | 12,629 | 12,858 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 480 | 508 |
構築物 | 1 | 1 |
機械及び装置 | 0 | 0 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
工具 | 9 | 28 |
土地 | 796 | 738 |
リース資産 | 39 | 31 |
有形固定資産合計 | 1,326 | 1,310 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 36 | 36 |
ソフトウエア | 38 | 43 |
リース資産 | 19 | 4 |
その他 | 49 | 117 |
無形固定資産合計 | 144 | 200 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,160 | 2,126 |
関係会社株式 | 979 | 979 |
長期貸付金 | 455 | 453 |
破産更生債権等 | 89 | 110 |
長期前払費用 | 30 | 28 |
敷金及び保証金 | 372 | 339 |
保険積立金 | 773 | 891 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -506 | -449 |
投資その他の資産合計 | 4,354 | 4,480 |
固定資産計 | 5,826 | 5,991 |
資産の部合計 | 18,455 | 18,850 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 103 | 97 |
買掛金 | 9,810 | 10,052 |
1年内返済予定の長期借入金 | 976 | 1,110 |
リース債務 | 32 | 16 |
未払金 | 888 | 1,076 |
未払費用 | 89 | 100 |
未払法人税等 | 16 | 39 |
未払消費税等 | 57 | 55 |
前受金 | 2 | 3 |
預り金 | 63 | 65 |
賞与引当金 | 121 | 135 |
その他 | 13 | 14 |
流動負債計 | 12,176 | 12,766 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,300 | 1,057 |
リース債務 | 33 | 25 |
長期未払金 | 3 | - |
退職給付引当金 | 161 | 174 |
役員退職慰労引当金 | 158 | 167 |
資産除去債務 | 76 | 75 |
繰延税金負債 | 241 | 257 |
その他 | 19 | 18 |
固定負債計 | 1,995 | 1,775 |
負債の部合計 | 14,171 | 14,541 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 302 | 302 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 291 | 291 |
資本剰余金合計 | 291 | 291 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 15 | 15 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,110 | 2,110 |
繰越利益剰余金 | 782 | 837 |
利益剰余金合計 | 2,907 | 2,962 |
自己株式 | -151 | -151 |
株主資本合計 | 3,350 | 3,404 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 934 | 903 |
その他の包括利益累計額合計 | 934 | 903 |
純資産の部合計 | 4,284 | 4,308 |
負債・純資産合計 | 18,455 | 18,850 |