訂正有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,636 | 4,597 |
| 受取手形 | ※4 3,027 | 3,371 |
| 売掛金 | ※3 64,871 | ※3 71,474 |
| 商品及び製品 | 27,475 | 27,260 |
| 未収入金 | ※3 14,999 | ※3 17,055 |
| 前渡金 | 4,592 | 4,752 |
| 前払費用 | 365 | 392 |
| 繰延税金資産 | 627 | 588 |
| その他 | 80 | 168 |
| 貸倒引当金 | △64 | △50 |
| 流動資産合計 | 118,612 | 129,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 35,814 | ※1 37,676 |
| 減価償却累計額 | △19,281 | △19,542 |
| 建物(純額) | 16,532 | 18,133 |
| 構築物 | 2,177 | 2,287 |
| 減価償却累計額 | △1,780 | △1,804 |
| 構築物(純額) | 397 | 482 |
| 車両運搬具 | 799 | 570 |
| 減価償却累計額 | △744 | △522 |
| 車両運搬具(純額) | 55 | 47 |
| 工具、器具及び備品 | 10,131 | 11,476 |
| 減価償却累計額 | △7,608 | △7,390 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,522 | 4,086 |
| 土地 | ※1 18,796 | ※1 18,790 |
| リース資産 | 4,717 | 5,977 |
| 減価償却累計額 | △1,472 | △2,198 |
| リース資産(純額) | 3,245 | 3,778 |
| 建設仮勘定 | 1,637 | 828 |
| 有形固定資産合計 | 43,186 | 46,148 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,458 | 1,041 |
| 商標権 | 32 | 26 |
| ソフトウエア | 1,892 | 2,673 |
| ソフトウエア仮勘定 | 360 | 254 |
| リース資産 | 58 | 37 |
| その他 | 61 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 3,863 | 4,083 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,046 | ※1 5,319 |
| 関係会社株式 | 1,519 | 1,622 |
| 出資金 | 240 | 232 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 43 | 45 |
| 破産更生債権等 | 41 | 30 |
| 長期前払費用 | 73 | 84 |
| 繰延税金資産 | 1,692 | 997 |
| その他 | 1,965 | 1,576 |
| 貸倒引当金 | △57 | △42 |
| 投資その他の資産合計 | 10,565 | 9,865 |
| 固定資産合計 | 57,615 | 60,097 |
| 資産合計 | 176,228 | 189,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※4 1,317 | 2,318 |
| 買掛金 | ※1 47,309 | ※1 49,298 |
| 短期借入金 | ※1 21,820 | 22,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 9,070 | ※1 10,657 |
| リース債務 | 631 | 802 |
| 未払金 | 7,182 | 8,519 |
| 未払費用 | 1,495 | 1,448 |
| 未払法人税等 | 897 | 455 |
| 預り金 | 1,456 | 1,266 |
| 前受収益 | 38 | 56 |
| 賞与引当金 | 1,054 | 1,029 |
| 資産除去債務 | 40 | 72 |
| その他 | 598 | 542 |
| 流動負債合計 | 92,912 | 98,768 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 1,500 |
| 長期借入金 | ※1 26,345 | ※1 31,896 |
| リース債務 | 2,762 | 3,123 |
| 退職給付引当金 | 7,035 | 5,515 |
| 役員退職慰労引当金 | 427 | 462 |
| 資産除去債務 | 563 | 601 |
| その他 | 792 | 1,039 |
| 固定負債合計 | 37,926 | 44,139 |
| 負債合計 | 130,838 | 142,908 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 28,280 | 28,280 |
| その他資本剰余金 | 8,578 | 8,578 |
| 資本剰余金合計 | 36,859 | 36,859 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 520 | 520 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 394 | 376 |
| 特別償却準備金 | - | 228 |
| 繰越利益剰余金 | 2,416 | 3,456 |
| 利益剰余金合計 | 3,330 | 4,582 |
| 自己株式 | △711 | △713 |
| 株主資本合計 | 44,478 | 45,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 911 | 1,071 |
| 評価・換算差額等合計 | 911 | 1,071 |
| 純資産合計 | 45,389 | 46,798 |
| 負債純資産合計 | 176,228 | 189,707 |