訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,597 | 4,234 |
| 受取手形 | 3,371 | 2,937 |
| 売掛金 | ※3,※4 71,474 | ※3,※4 63,632 |
| 商品及び製品 | 27,260 | 24,020 |
| 未収入金 | ※3,※4 17,055 | ※3,※4 14,812 |
| 前渡金 | 4,752 | 2,262 |
| 前払費用 | 392 | 365 |
| 繰延税金資産 | 588 | 687 |
| その他 | ※3 168 | ※3 254 |
| 貸倒引当金 | △50 | △138 |
| 流動資産合計 | 129,609 | 113,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 18,133 | ※1 20,985 |
| 構築物 | 482 | 611 |
| 車両運搬具 | 47 | 37 |
| 工具、器具及び備品 | 4,086 | 4,770 |
| 土地 | ※1 18,790 | ※1 19,649 |
| リース資産 | 3,778 | 3,458 |
| 建設仮勘定 | 828 | 24 |
| 有形固定資産合計 | 46,148 | 49,537 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,041 | 624 |
| 商標権 | 26 | 21 |
| ソフトウエア | 2,673 | 2,757 |
| ソフトウエア仮勘定 | 254 | 529 |
| リース資産 | 37 | 17 |
| その他 | 49 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 4,083 | 3,999 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,319 | ※1 6,743 |
| 関係会社株式 | 1,622 | 1,576 |
| 出資金 | 232 | 232 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 45 | 53 |
| 破産更生債権等 | 30 | 463 |
| 長期前払費用 | 84 | 77 |
| 繰延税金資産 | 997 | 265 |
| その他 | 1,576 | 1,629 |
| 貸倒引当金 | △42 | △440 |
| 投資その他の資産合計 | 9,865 | 10,602 |
| 固定資産合計 | 60,097 | 64,139 |
| 資産合計 | 189,707 | 177,208 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,318 | 820 |
| 買掛金 | ※1,※3 49,298 | ※1,※3 49,948 |
| 短期借入金 | ※3 22,300 | ※1,※3 18,800 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 10,657 | ※1 12,132 |
| リース債務 | 802 | 828 |
| 未払金 | ※3 8,519 | ※3 7,970 |
| 未払費用 | 1,448 | 1,329 |
| 未払法人税等 | 455 | 737 |
| 預り金 | ※3 1,266 | ※3 1,148 |
| 前受収益 | ※3 56 | ※3 79 |
| 賞与引当金 | 1,029 | 1,028 |
| 資産除去債務 | 72 | - |
| その他 | 542 | 1,850 |
| 流動負債合計 | 98,768 | 96,673 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,500 | 3,000 |
| 長期借入金 | ※1 31,896 | ※1 19,764 |
| リース債務 | 3,123 | 2,726 |
| 退職給付引当金 | 5,515 | 4,369 |
| 役員退職慰労引当金 | 462 | - |
| 資産除去債務 | 601 | 631 |
| その他 | 1,039 | 1,616 |
| 固定負債合計 | 44,139 | 32,107 |
| 負債合計 | 142,908 | 128,781 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 28,280 | 28,280 |
| その他資本剰余金 | 8,578 | 8,596 |
| 資本剰余金合計 | 36,859 | 36,876 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 520 | 520 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 376 | 378 |
| 特別償却準備金 | 228 | 205 |
| 繰越利益剰余金 | 3,456 | 4,053 |
| 利益剰余金合計 | 4,582 | 5,157 |
| 自己株式 | △713 | △733 |
| 株主資本合計 | 45,727 | 46,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,071 | 2,127 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,071 | 2,127 |
| 純資産合計 | 46,798 | 48,427 |
| 負債純資産合計 | 189,707 | 177,208 |