千趣会(8165)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月31日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,670 | 8,613 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,888 | 10,248 |
| 有価証券 | 524 | 182 |
| たな卸資産 | 16,497 | - |
| 商品及び製品 | - | 10,967 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 112 |
| 繰延税金資産 | 1,009 | 545 |
| 未収入金 | 8,028 | 7,568 |
| その他 | 5,695 | 4,174 |
| 貸倒引当金 | -316 | -294 |
| 流動資産合計 | 49,998 | 42,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 34,365 | 34,570 |
| 減価償却累計額 | -19,305 | -20,351 |
| 建物及び構築物(純額) | 15,059 | 14,219 |
| 機械装置及び運搬具 | 12,071 | 12,154 |
| 減価償却累計額 | -10,938 | -11,034 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,133 | 1,120 |
| 工具 | 3,313 | 3,136 |
| 減価償却累計額 | -2,151 | -2,080 |
| 工具 | 1,162 | 1,056 |
| 土地 | 11,168 | 11,078 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 13 | 577 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 28,536 | 28,052 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,963 | 2,793 |
| その他 | 2,502 | 2,756 |
| 無形固定資産合計 | 5,465 | 5,549 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,368 | 9,378 |
| 長期貸付金 | 826 | 631 |
| 敷金及び保証金 | 1,626 | 1,673 |
| 繰延税金資産 | 1,546 | 196 |
| その他 | 4,894 | 4,449 |
| 貸倒引当金 | -203 | -210 |
| 投資その他の資産合計 | 20,058 | 16,118 |
| 固定資産合計 | 54,060 | 49,720 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,059 | 91,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,527 | 6,934 |
| 短期借入金 | 9,957 | 5,923 |
| 1年内償還予定の社債 | 66 | 766 |
| 未払金 | 6,508 | 6,754 |
| ファクタリング未払金 | 15,789 | 13,707 |
| 未払費用 | 1,854 | 1,983 |
| 未払法人税等 | 194 | 271 |
| 未払消費税等 | 289 | 361 |
| 販売促進引当金 | 346 | 526 |
| 為替予約 | 9,788 | 3,045 |
| 繰延税金負債 | - | 2 |
| その他 | 831 | 1,043 |
| 流動負債合計 | 54,153 | 41,321 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 168 | 4,052 |
| 長期借入金 | 4,112 | 7,584 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 764 | 756 |
| 繰延税金負債 | - | 1 |
| 退職給付引当金 | 45 | 35 |
| 役員退職慰労引当金 | 335 | - |
| その他 | 206 | 178 |
| 固定負債合計 | 5,631 | 12,609 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 59,784 | 53,930 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,359 | 20,359 |
| 資本剰余金 | 21,038 | 21,038 |
| 利益剰余金 | 14,064 | 9,517 |
| 自己株式 | -631 | -2,774 |
| 株主資本合計 | 54,830 | 48,140 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,312 | -1,013 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,038 | -2,044 |
| 土地再評価差額金 | -7,103 | -7,067 |
| 為替換算調整勘定 | -130 | -122 |
| 評価・換算差額等合計 | -10,584 | -10,247 |
| 少数株主持分 | 29 | 14 |
| 純資産合計 | 44,274 | 37,906 |
| 負債純資産合計 | 104,059 | 91,837 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,972 | 6,035 |
| 受取手形 | 84 | 113 |
| 売掛金 | 10,441 | 10,008 |
| 有価証券 | 7 | - |
| 商品 | 16,154 | - |
| 商品及び製品 | - | 10,750 |
| 貯蔵品 | 64 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 66 |
| 前渡金 | 1,988 | 1,357 |
| 前払費用 | 3,314 | 2,628 |
| 繰延税金資産 | 871 | 673 |
| 関係会社短期貸付金 | 646 | 1,236 |
| 未収入金 | 7,966 | 7,496 |
| その他 | 293 | 122 |
| 貸倒引当金 | -287 | -491 |
| 流動資産合計 | 46,518 | 40,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,296 | 28,521 |
| 減価償却累計額 | -16,925 | -17,671 |
| 建物(純額) | 11,370 | 10,849 |
| 構築物 | 1,988 | 1,974 |
| 減価償却累計額 | -1,590 | -1,622 |
| 構築物(純額) | 398 | 352 |
| 機械及び装置 | 11,780 | 11,881 |
| 減価償却累計額 | -10,699 | -10,798 |
| 機械及び装置(純額) | 1,081 | 1,082 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 110 | 106 |
| 減価償却累計額 | -104 | -102 |
| 車両運搬具(純額) | 6 | 3 |
| 工具 | 2,846 | 2,506 |
| 減価償却累計額 | -1,920 | -1,756 |
| 工具 | 926 | 750 |
| 土地 | 11,095 | 11,006 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | - |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 24,880 | 24,045 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 122 | 89 |
| 借地権 | 139 | 139 |
| ソフトウエア | 2,012 | 1,991 |
| ソフトウエア仮勘定 | 134 | 427 |
| その他 | 38 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 2,447 | 2,682 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,163 | 8,262 |
| 関係会社株式 | 7,011 | 6,194 |
| 長期貸付金 | 353 | 346 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 16 | 13 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,138 | 2,417 |
| 敷金及び保証金 | 893 | 935 |
| 長期前払費用 | 116 | 89 |
| 繰延税金資産 | 1,367 | 28 |
| 役員に対する保険積立金 | 643 | 595 |
| 長期預金 | 3,100 | 3,000 |
| その他 | 721 | 546 |
| 貸倒引当金 | -759 | -1,153 |
| 投資損失引当金 | - | -245 |
| 投資その他の資産合計 | 25,767 | 21,029 |
| 固定資産合計 | 53,095 | 47,757 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,613 | 87,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,114 | 1,354 |
| 買掛金 | 5,639 | 4,980 |
| 短期借入金 | 8,000 | 3,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,670 | 2,670 |
| 未払金 | 5,913 | 5,964 |
| ファクタリング未払金 | 15,789 | 13,707 |
| 未払費用 | 1,051 | 1,145 |
| 未払法人税等 | 11 | 81 |
| 未払消費税等 | 206 | 223 |
| 預り金 | 454 | 529 |
| 販売促進引当金 | 337 | 518 |
| 為替予約 | 9,788 | 3,045 |
| その他 | 152 | 290 |
| 流動負債合計 | 51,129 | 38,211 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | - | 3,950 |
| 長期借入金 | 3,330 | 7,025 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 764 | 756 |
| 役員退職慰労引当金 | 289 | - |
| その他 | 4 | - |
| 固定負債合計 | 4,388 | 11,731 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 55,517 | 49,943 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,359 | 20,359 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 19,864 | 19,864 |
| その他資本剰余金 | 1,174 | 1,174 |
| 資本剰余金合計 | 21,038 | 21,038 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,118 | 1,118 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 69 | 66 |
| 海外投資等損失準備金 | 36 | 40 |
| 別途積立金 | 13,600 | 13,600 |
| 繰越利益剰余金 | -1,129 | -5,530 |
| 利益剰余金合計 | 13,695 | 9,294 |
| 自己株式 | -631 | -2,774 |
| 株主資本合計 | 54,461 | 47,917 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,223 | -987 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,038 | -2,047 |
| 土地再評価差額金 | -7,103 | -7,067 |
| 評価・換算差額等合計 | -10,364 | -10,103 |
| 純資産合計 | 44,096 | 37,814 |
| 負債純資産合計 | 99,613 | 87,757 |