有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 11:51
【資料】
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【項目】
144項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
固定資産
税務上の繰越欠損金256,853千円2,019,930千円
未払賞与29,882 〃─ 〃
未払事業税等17,448 〃20,148 〃
未払事業所税9,667 〃7,271 〃
未払社会保険料4,791 〃─ 〃
貸倒引当金10,068 〃12,047 〃
退職給付引当金343,031 〃383,776 〃
役員退職慰労引当金5,519 〃7,071 〃
有形固定資産減価償却費超過額2,062 〃2,261 〃
減損損失433,912 〃439,868 〃
ゴルフ会員権評価損2,400 〃2,632 〃
敷金及び保証金142,887 〃175,417 〃
資産除去債務17,162 〃19,888 〃
有価証券評価損3,146 〃3,450 〃
店舗閉鎖損失引当金5,567 〃23,786 〃
その他6,199 〃6,799 〃
繰延税金資産小計1,290,601千円3,124,351千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△256,853 〃△2,019,930 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△1,033,747 〃△1,104,421 〃
評価性引当額小計△1,290,601千円△3,124,351千円
繰延税金資産合計─ 千円─ 千円
繰延税金負債
固定負債
その他有価証券評価差額金4,680千円21,408千円
再評価に係る繰延税金負債31,023 〃34,022 〃
資産除去費用17,883 〃15,215 〃
繰延税金負債合計53,587千円70,646千円
繰延税金資産純額(△は負債)△53,587千円△70,646千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。

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