有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 2,019,930千円 | 2,267,534千円 | |
| 未払事業税等 | 20,148 〃 | ─ 〃 | |
| 未払事業所税 | 7,271 〃 | 5,170 〃 | |
| 貸倒引当金 | 12,047 〃 | 9,303 〃 | |
| 退職給付引当金 | 383,776 〃 | 386,059 〃 | |
| 役員退職慰労引当金 | 7,071 〃 | 7,301 〃 | |
| 有形固定資産減価償却費超過額 | 2,261 〃 | 2,261 〃 | |
| 減損損失 | 439,868 〃 | 360,407 〃 | |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,632 〃 | 2,632 〃 | |
| 敷金及び保証金 | 175,417 〃 | 125,515 〃 | |
| 資産除去債務 | 19,888 〃 | 39,612 〃 | |
| 有価証券評価損 | 3,450 〃 | 3,450 〃 | |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 23,786 〃 | ─ 〃 | |
| その他 | 6,799 〃 | 6,716 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 3,124,351千円 | 3,215,964千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △2,019,930 〃 | △2,267,534 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,104,421 〃 | △948,430 〃 | |
| 評価性引当額小計 | △3,124,351千円 | △3,215,964千円 | |
| 繰延税金資産合計 | ─ 千円 | ─ 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 21,408千円 | 36,835千円 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 34,022 〃 | 34,022 〃 | |
| 資産除去費用 | 15,215 〃 | 16,993 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | 70,646千円 | 87,851千円 | |
| 繰延税金資産純額(△は負債) | △70,646千円 | △87,851千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。