有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/27 14:10
【資料】
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【項目】
85項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金4,76422,386
売掛金2,5042,905
商品及び製品5,9986,505
原材料及び貯蔵品7298
前払費用905931
繰延税金資産1,3361,404
未収入金3,8534,098
預け金8961,108
その他68※1 698
流動資産合計20,40040,137
固定資産
有形固定資産
建物69,27774,330
減価償却累計額△25,894△27,811
建物(純額)43,38346,518
構築物9,08710,101
減価償却累計額△4,691△5,114
構築物(純額)4,3964,987
車両運搬具22
減価償却累計額△0△1
車両運搬具(純額)21
工具、器具及び備品16,72719,529
減価償却累計額△6,795△8,260
工具、器具及び備品(純額)9,93111,269
土地※2 35,798※2 38,822
リース資産4,5762,645
減価償却累計額△1,948△1,109
リース資産(純額)2,6271,535
建設仮勘定2,39911,170
有形固定資産合計98,539114,305
無形固定資産
借地権1,8091,842
ソフトウエア1,0071,871
リース資産233204
その他165154
無形固定資産合計3,2164,073


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券※1 646※1 492
関係会社株式16835
出資金00
長期貸付金101108
長期前払費用1,7391,839
前払年金費用1,0321,082
繰延税金資産2,0652,990
差入保証金14,48814,804
その他00
投資その他の資産合計20,24321,355
固定資産合計121,998139,733
資産合計142,399179,870
負債の部
流動負債
買掛金19,26120,209
1年内返済予定の長期借入金6,4728,033
リース債務385220
未払金1,7541,857
未払費用7,4997,639
未払法人税等2,7223,257
預り金647674
前受収益312332
賞与引当金2,0392,203
商品券回収損引当金3336
ポイント引当金1,0831,161
その他※1 2,056※1 1,525
流動負債合計44,26847,151
固定負債
長期借入金14,03139,798
リース債務3,4463,234
再評価に係る繰延税金負債※2 37※2 35
退職給付引当金2,3732,600
役員退職慰労引当金1,501-
株式給付引当金341801
役員株式給付引当金-32
資産除去債務2,9283,332
預り保証金5,1264,992
長期前受収益318279
その他321,522
固定負債合計30,13956,629
負債合計74,407103,781


(単位:百万円)
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金4,1994,199
資本剰余金
資本準備金3,6063,606
その他資本剰余金755966
資本剰余金合計4,3614,573
利益剰余金
利益準備金432432
その他利益剰余金
別途積立金56,38063,580
繰越利益剰余金9,62710,504
利益剰余金合計66,44074,516
自己株式△2,145△2,357
株主資本合計72,85680,933
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金141167
土地再評価差額金※2 △5,006※2 △5,011
評価・換算差額等合計△4,864△4,843
純資産合計67,99176,089
負債純資産合計142,399179,870