有価証券報告書-第66期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月20日) | 当事業年度 (平成31年2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,893 | 23,527 |
| 売掛金 | 4,068 | 4,679 |
| 有価証券 | ※1 143,011 | 139,000 |
| 商品 | 47,139 | 49,978 |
| 前払費用 | 1,000 | 1,068 |
| 繰延税金資産 | 1,440 | 1,320 |
| 立替金 | 67 | 59 |
| 1年内回収予定の差入保証金 | 3,279 | 3,023 |
| その他 | 1,763 | 741 |
| 流動資産合計 | 223,663 | 223,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 127,833 | 131,582 |
| 減価償却累計額 | △55,093 | △58,857 |
| 建物(純額) | 72,740 | 72,725 |
| 構築物 | 20,048 | 20,789 |
| 減価償却累計額 | △15,448 | △16,067 |
| 構築物(純額) | 4,600 | 4,721 |
| 機械及び装置 | 10,971 | 10,974 |
| 減価償却累計額 | △8,783 | △9,193 |
| 機械及び装置(純額) | 2,187 | 1,780 |
| 車両運搬具 | 98 | 95 |
| 減価償却累計額 | △82 | △85 |
| 車両運搬具(純額) | 16 | 10 |
| 工具、器具及び備品 | 3,429 | 3,408 |
| 減価償却累計額 | △2,666 | △2,724 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 762 | 684 |
| 土地 | 49,172 | 49,176 |
| 建設仮勘定 | 543 | 4,255 |
| 有形固定資産合計 | 130,023 | 133,353 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 997 | 964 |
| その他 | 81 | 81 |
| 無形固定資産合計 | 1,078 | 1,045 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月20日) | 当事業年度 (平成31年2月20日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 11,001 | ※1 9,670 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金 | 212 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,286 | 4,148 |
| 破産更生債権等 | 71 | 26 |
| 長期前払費用 | 2,381 | 2,044 |
| 繰延税金資産 | 1,420 | 2,563 |
| 差入保証金 | ※1 24,941 | ※1 23,520 |
| 建設立替金 | 76 | 15 |
| その他 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金 | △123 | △748 |
| 投資その他の資産合計 | 43,275 | 41,247 |
| 固定資産合計 | 174,378 | 175,646 |
| 資産合計 | 398,041 | 399,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,851 | 18,363 |
| 未払金 | 3,264 | 3,085 |
| 未払費用 | 5,514 | 5,538 |
| 未払法人税等 | 5,410 | 3,207 |
| 預り金 | 362 | 459 |
| 前受収益 | 9 | 10 |
| 賞与引当金 | 2,196 | 2,201 |
| 執行役員賞与引当金 | 42 | 30 |
| ポイント引当金 | - | 114 |
| その他 | ※1 1,874 | ※1 314 |
| 流動負債合計 | 38,526 | 33,325 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 768 | 809 |
| 定時社員退職功労引当金 | 995 | 1,018 |
| 役員退職慰労引当金 | 417 | 165 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 144 | 126 |
| 資産除去債務 | 1,963 | 2,048 |
| 受入保証金 | 178 | 185 |
| 固定負債合計 | 4,467 | 4,354 |
| 負債合計 | 42,993 | 37,679 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月20日) | 当事業年度 (平成31年2月20日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 17,086 | 17,086 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,637 | 18,637 |
| 資本剰余金合計 | 18,637 | 18,637 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,005 | 1,005 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 165 | 165 |
| 別途積立金 | 284,420 | 305,420 |
| 繰越利益剰余金 | 30,614 | 16,899 |
| 利益剰余金合計 | 316,205 | 323,490 |
| 自己株式 | △1,368 | △1,387 |
| 株主資本合計 | 350,560 | 357,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,574 | 3,534 |
| 繰延ヘッジ損益 | △87 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,487 | 3,537 |
| 純資産合計 | 355,048 | 361,364 |
| 負債純資産合計 | 398,041 | 399,044 |