8227 しまむら

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有価証券報告書-第73期(2025/02/21-2026/02/20)

【提出】
2026/05/12 9:07
【資料】
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【項目】
165項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2025年2月20日)
当事業年度
(2026年2月20日)
資産の部
流動資産
現金及び預金160,28687,923
売掛金13,72614,750
有価証券135,795153,183
商品55,99659,944
前払費用1,0291,041
1年内回収予定の差入保証金1,3581,080
その他8502,014
流動資産合計369,043319,937
固定資産
有形固定資産
建物161,654171,437
減価償却累計額△79,728△83,156
建物(純額)81,92688,280
構築物23,97625,624
減価償却累計額△19,047△19,556
構築物(純額)4,9286,068
機械及び装置11,77311,773
減価償却累計額△11,074△11,326
機械及び装置(純額)698447
車両運搬具9799
減価償却累計額△75△79
車両運搬具(純額)2119
工具、器具及び備品3,5625,415
減価償却累計額△2,850△3,470
工具、器具及び備品(純額)7121,945
土地51,28655,040
建設仮勘定5493,012
有形固定資産合計140,124154,814
無形固定資産
借地権1,0001,024
ソフトウエア-559
ソフトウエア仮勘定-240
無形固定資産合計1,0001,824

(単位:百万円)
前事業年度
(2025年2月20日)
当事業年度
(2026年2月20日)
投資その他の資産
投資有価証券33,22655,677
関係会社株式00
出資金00
関係会社長期貸付金4,4814,762
長期前払費用461380
繰延税金資産5,4264,197
差入保証金※ 14,975※ 14,385
建設立替金5-
貸倒引当金△1,076△523
投資その他の資産合計57,50078,880
固定資産合計198,624235,519
資産合計567,668555,457
負債の部
流動負債
買掛金23,81525,308
未払金3,6923,501
未払費用7,5348,058
未払法人税等10,69910,169
預り金536423
前受収益2020
賞与引当金3,6403,829
その他※ 5,081※ 4,565
流動負債合計55,02255,877
固定負債
退職給付引当金1,8011,840
定時社員退職功労引当金1,1791,403
役員退職慰労引当金88
執行役員退職慰労引当金256379
資産除去債務6,6346,811
受入保証金434431
その他1111
固定負債合計10,32610,886
負債合計65,34866,763

(単位:百万円)
前事業年度
(2025年2月20日)
当事業年度
(2026年2月20日)
純資産の部
株主資本
資本金17,08617,086
資本剰余金
資本準備金18,63718,637
その他資本剰余金3554
資本剰余金合計18,67318,692
利益剰余金
利益準備金1,0051,005
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金164164
別途積立金417,420444,420
繰越利益剰余金43,94946,315
利益剰余金合計462,539491,905
自己株式△1,415△47,084
株主資本合計496,883480,599
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金5,4358,067
繰延ヘッジ損益-26
評価・換算差額等合計5,4358,094
純資産合計502,319488,693
負債純資産合計567,668555,457

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